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請問一下,如果之前都沒有做庫存表,我2022年開始想規(guī)范一點,我應該怎么做???

2021-12-20 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-20 15:01

您好,可以在2021年年底進行盤點,盤點完之后有一個初始數(shù)據(jù);后續(xù)的購入、領(lǐng)用都要臺賬登記,每月盤點,做到賬實相符。

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快賬用戶7004 追問 2021-12-20 15:03

我們是外賬來的,怎么盤點噢 ,太難了 感覺他們購進賣出的貨物都不一致 ,抵扣的進項發(fā)票也是

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快賬用戶7004 追問 2021-12-20 15:04

感覺很有難度,這樣應該怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-12-20 15:12

您好,建議與內(nèi)賬結(jié)合進行庫存管理。

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快賬用戶7004 追問 2021-12-20 15:13

所以要重新開始拾回庫存表,當靠外賬是不行的,要找客戶才能知道對吧,是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-20 15:30

要跟實物盤點的,只照發(fā)票管理僅能保證賬面。

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快賬用戶7004 追問 2021-12-20 15:35

對啊 主要是發(fā)票銷進也都不對應 我覺得有些庫存都負數(shù)了

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齊紅老師 解答 2021-12-20 15:38

是的,會有虛開發(fā)票的風險。

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快賬用戶7004 追問 2021-12-20 15:40

如果2022年1月份我想做庫存,都沒有一起期初數(shù) ,太難了

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快賬用戶7004 追問 2021-12-20 15:43

請問一下,房產(chǎn)稅是按年繳納的嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-20 15:44

您好,建議跟客戶溝通實地盤一下期初數(shù),規(guī)避稅務風險,希望我的回復對您有所幫助。

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您好,可以在2021年年底進行盤點,盤點完之后有一個初始數(shù)據(jù);后續(xù)的購入、領(lǐng)用都要臺賬登記,每月盤點,做到賬實相符。
2021-12-20
同學,你好。先實際盤點庫存建賬,按照實際銷售商品對應庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-08-10
按目前能確定的數(shù)據(jù)建期初,所有差額計入未分配利潤
或期初按0.再根據(jù)銀行流水補賬
2025-03-16
你好,那你倉庫里有這些電梯嗎?
2022-08-31
您好,請問做賬有軟件么?
2021-09-09
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