你好,只要你能開出來就可以。
一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票的最高限額為1萬,但是賣了12500元的貨,可以一次開兩張發(fā)票嗎?
增值稅專用發(fā)票的限額是99999.99元,但開了一張價(jià)稅合計(jì)為100000元的增值稅專用發(fā)票發(fā)票可以嗎?
老師,增值稅專用發(fā)票13%的稅額,開票限額為99999.99,那我這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)最高能開多少
同一輛車調(diào)撥價(jià)格13w,但是增值稅專用發(fā)票限額10w,是否同一車輛是否可以開具在兩張合計(jì)13w的增值稅專用發(fā)票上?
某增值稅一般納稅人單位采購(gòu)原材料,取得增值稅專用發(fā)票和運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,列示價(jià)款100000元,增值稅稅率為13%運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票列示10000元,增值稅稅率為9%,該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅顆)的金額為()元。A17000B1100C18100
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
發(fā)票系統(tǒng)可以開出來的
你要是可以開出來的話就沒問題啊。
這樣的發(fā)票有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
只要你能開出來了就沒事
好的,謝謝
不客氣,幫忙打個(gè)五星好評(píng),謝謝您了。