借:應(yīng)收票據(jù)113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅13000
4月10日,向B公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為90000元,增值稅率為13%,收到B公司開出并承兌的面值為105300元的不帶息商業(yè)匯票一張,期限為3個月。怎么做會計分錄
1.甲公司向乙公司銷售商品一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅率為13%,款項尚未收到。甲公司應(yīng)編制會計分錄。2.甲公司收到乙公司交來的銀行承兌匯票一張,面值139000元,用以償還其前欠價款。甲公司應(yīng)編制會計分錄.3.甲企業(yè)2019年12月10日銷售一批商品,增值稅發(fā)票上注明的價款為10000元,增值稅稅率為13%,墊付運費1000元,增值稅600元,編制會計分錄。
東方公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%,2022年1月20日,銷售一批產(chǎn)品給A公司,貨已發(fā)出,發(fā)票上注明的銷售收入為100000元,增值稅為13000元。收到A公司交來的商業(yè)承兌匯票一張,期限6個月,票面利率為10%,會計分錄
2. (1)3月1日,某企業(yè)向 A公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款是 60 000元,增值稅銷項稅額為7800 元,收到 A公司當(dāng)日簽發(fā)的面值為 69600元、期限為 60天的銀行承兌匯票一張 (24月30日,上述匯票到期,票據(jù)面值已收存銀行。編寫會計分錄
(2)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為13000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購貨方,并收到購貨方開出并承兌的商業(yè)承兌匯票。
個人獨資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門店送貨藥品,做賬每個品記賬太費勁有什么好辦法嗎?老會計的記賬方法是不按品進銷記賬,采購按供應(yīng)商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒有風(fēng)險,我應(yīng)該沿用老會計的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
在電子稅務(wù)局添加辦稅人會影響失業(yè)金的領(lǐng)取么?會涉及到再就業(yè)這個問題么
@董老師,咨詢的問題
老師,采購商品20000元沒有單價只有總金額 銷售8000元,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
自然人股東借款給企業(yè)或企業(yè)借款給自然人股東,需要填《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總報告表》嗎?
假如客戶給我們所有的商品都是含稅單價10元/斤,我們單位給開出的是專票13%和9%兩類開給對方,但是供應(yīng)商開給我司的有普票,專票1%,專票9%,專票13%,請問我想要每一個商品的單價的毛利率達到25%,那請問我要怎么去計算?求計算過程?。。?/p>
跨境電商退稅問題,有老師會嗎老師,兩家公司A公司自然人1持股50自然人2持股50,B公司自然1持股50自然人2持股50,這兩個A公司自然人1和B公司自然人1是同一個。這兩家公司屬于關(guān)聯(lián)公司嗎?樸
公司轉(zhuǎn)法人的備用金可以發(fā)出員工工資嗎?怎樣做憑證?
用香港公司來進行轉(zhuǎn)口貿(mào)易,大陸采購,賣給印尼那邊,假如客戶那邊因為產(chǎn)品質(zhì)量問題,申請部分退貨退款,香港公司肯定少收這部分的貨款。那這個發(fā)票怎么開尼,之前全額開了,這個少收的美金,要不要和銀行香港銀行那邊告知一下,畢竟合同簽的,和收款的都對不上