你好可以的,只要合起來13萬就可以啦
你好,一般簽訂合同里面的票種是否必須為增值稅專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票,可以兩者同時簽訂,如:增值稅專用發(fā)票( ),增值稅普通發(fā)票( ),可以這樣簽訂嗎?
老師,無運輸工具的運輸公司可以開增值稅專用發(fā)票?公司名下有一輛車但是現(xiàn)在沒有稅票,其他9輛車是和個人合作的,如果不讓個人在稅務(wù)局代開車輛租賃發(fā)票,可以直接開運輸?shù)脑鲋刀悓S冒l(fā)票?
增值稅專用發(fā)票的限額是99999.99元,但開了一張價稅合計為100000元的增值稅專用發(fā)票發(fā)票可以嗎?
公司之前是小規(guī)模納稅人使用公戶購買車輛,已入固定資產(chǎn),如果讓銷售車輛公司開具專票,現(xiàn)在升為一般納稅人,這張票據(jù)繳納的增值稅是否可以抵扣?
同一輛車調(diào)撥價格13w,但是增值稅專用發(fā)票限額10w,是否同一車輛是否可以開具在兩張合計13w的增值稅專用發(fā)票上?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!