借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金 抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
用現(xiàn)金報(bào)銷財(cái)務(wù)處購買稅控盤及費(fèi)用兩百元并計(jì)算減免稅款。請寫一下分錄。謝謝
公司要注銷,稅控盤壞了,重新買了一個注銷,購買費(fèi)用會計(jì)分錄咋寫,還有清算企業(yè)所得稅申報(bào)表清算費(fèi)用一欄是不是要填進(jìn)去這個購買費(fèi)用
1.1月6日,用銀行存款支付廠辦寬帶使用費(fèi)12000元。 2.1月10日,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,計(jì)算所購稅控盤減免稅款200元。 3.1月12日,收到現(xiàn)金800元,為沈陽中興包裝箱押金全部會計(jì)分錄。
用現(xiàn)金報(bào)銷財(cái)務(wù)處購買稅控盤及費(fèi)用200元,并計(jì)算減免稅款的會計(jì)分錄咋寫
6月25日以現(xiàn)金為財(cái)務(wù)處購買帳業(yè)記200元,以填制記賬憑證并登記入帳,原記賬憑證的會計(jì)分錄如下借:財(cái)務(wù)費(fèi)用200貸:庫存現(xiàn)金200如何更改錯帳
老師好,跨年的研發(fā)項(xiàng)目,集中研發(fā)費(fèi)用決算表是什么時(shí)候做?年度終了還是這個研發(fā)項(xiàng)目最終結(jié)束的時(shí)候?
老師,跨年的一張24年的費(fèi)用發(fā)票,25年入進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項(xiàng)目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計(jì)算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進(jìn)來黃沙,這個黃沙等我開出去的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報(bào)出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時(shí)間,故在5月操作了“進(jìn)貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?