借管理費用貸其他應付款200 借其他應付款貸庫存現(xiàn)金200 借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用-200
用現(xiàn)金報銷財務處購買稅控盤及費用兩百元并計算減免稅款。請寫一下分錄。謝謝
老師你好,有個問題想請教一下,就是購買稅盤所支付的費用可以全額抵扣,就是購買稅盤當月也有了銷項這個時候的會計分錄是:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/其他應付款、這個會計分錄是不是少一步,還是說這個借方是去掉購買稅盤之后的進項稅額呢
用現(xiàn)金報銷財務處購買稅控盤及費用200元,并計算減免稅款的會計分錄咋寫
增值稅小規(guī)模納稅人。本月普票10萬。專票一萬。10萬免增值稅及附加稅。請問老師,嗯,正常的收入分錄已經(jīng)做了。借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅。剩下的會計分錄如何做,減免稅。還有計提附加稅。計提附加稅的分錄時候是否需要考慮增值稅減免,還是可以直接用專票的數(shù)來算直接寫分錄。謝謝老師
(1)購買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張,合計金額為1600000元,稅額為256000元,均在法定期限內予以認證,并在本期全部申報抵扣進項稅額;購買一臺設備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元,稅額為19200元,已通過認證;取得支付運費的增值稅專用發(fā)票10份,金額為46350元,稅率9%,均為購買原材料的運費。前期取得但尚未認證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2張,合計金額30000元,稅額4800元,本期通過認證,并申報抵扣。(2)本期有840000元的外購材料因管理不善報廢,其所負擔的稅款為134400元;有12000元的外購材料被盜竊,所負擔的稅款為1920元。(3)本期銷售產(chǎn)品開具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專用發(fā)票21張,合計金額1750000元,稅額為280000元。銷售產(chǎn)品并開具普通發(fā)票2張,合計金額為282500元;銷售產(chǎn)品未開發(fā)票的金額為45200元;因銷售產(chǎn)品提供運輸勞務開具專用發(fā)票15份,收取運費收入65400元。要求:計算增值稅并填列該公司2月份的增值稅納稅申報表詳細的寫一下計算過程謝謝
公司A交著社保的一個人 沒從公司發(fā)工資 他名下的個體戶可以給公司A開發(fā)票嗎
出口退稅的出口發(fā)票是報關單出來當月就開具嘛?開出口發(fā)票需要注意什么呢?
學習稅務師課程,會涉及到出口退稅嗎?如果涉及到,請問在稅務師的哪一個科目?
稅法規(guī)定10年, 但是我預計12年,為什么不能用12年提累計攤銷
.A公司7月份交增值稅1000元,實交1200元,應交消費稅2000元,實交1800元,計算城建稅(5%),教育費附加(3%),地方教育費附加(2%)。分錄怎么做
請問成立商貿公司需要哪些資質和材料?
你好!老師,我們是制造業(yè)光學行業(yè),之前企業(yè)沒有建應收應付臺帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應收應付內帳臺帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項目會計做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點點忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?