借:主營業(yè)務收入300000元,其他業(yè)務收入3000元,營業(yè)外收入800元 貸:主營業(yè)務成本180000元,其他業(yè)務成本2,500元,營業(yè)外支出3600元,稅金及附加2200元,管理費用56 000元,財務費用2 450元,銷售費用18250元 本年利潤38800 營業(yè)利潤=300000%2B3000-180000-2500-2200-56000-2450-18250=41600 利潤總額=41600%2B800-3600=38800 借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅38800*0.25=9700 借本年利潤9700 貸所得稅費用9700
2、甲公司2018年有關損益類科目的累計發(fā)生額如下:主營業(yè)收入4500000元,其他業(yè)務收入525000元,投資收益450000元,營業(yè)外收入37500元,主營業(yè)務成本3450000元,其他業(yè)務成本300000元,稅金及附加60000元,銷售費用375000元,管理費用450000元,財務費用75000元,營業(yè)外支出150000元。甲公司的所得稅稅率為25%。要求:(4)計算甲公司本年利潤總額的金額;(5)編制甲公司計算所得稅費用的會計分錄;(6)編制甲公司結轉所得稅費用的會計分錄。
損益類賬戶的本期發(fā)生額如下:主營業(yè)務收入550000元,其他業(yè)務收入20000元,投資收益80000,營業(yè)外收入100000元;主營業(yè)務撐不起320000元,銷售費用8000元,營業(yè)稅金及附加8500元,管理費用37500元,財務費用3000元錢,其他業(yè)務支出7000元,營業(yè)外支出60000元 要求:(1)計算 營業(yè)收入= 營業(yè)成本= 營業(yè)利潤= 利潤總額= 所得稅= 凈利潤= (2)編制結轉損益類賬戶的分錄
利潤形成業(yè)務1 1、本月?lián)p益類賬戶余額:主營業(yè)務收入300000元,其他業(yè)務收入3000元,營業(yè)外收入800元;主營業(yè)務成本180000元,其他業(yè)務成本2,500元,營業(yè)外支出3600元,稅金及附加2200元,管理費用56 000元,財務費用2 450元,銷售費用18250元。 (1)編制損益類科目結轉會計分錄。 (2)計算本月實現(xiàn)的營業(yè)利潤及利潤總額。 (3)計算本月所得稅(稅率25%),并編制計提所得稅和結轉所得稅分錄。 2、結轉本年實現(xiàn)的凈利潤600000元。
利潤形成業(yè)務1 1、本月?lián)p益類賬戶余額:主營業(yè)務收入300000元,其他業(yè)務收入3000元,營業(yè)外收入800元;主營業(yè)務成本180000元,其他業(yè)務成本2,500元,營業(yè)外支出3600元,稅金及附加2200元,管理費用56 000元,財務費用2 450元,銷售費用18250元。 (1)編制損益類科目結轉會計分錄。 (2)計算本月實現(xiàn)的營業(yè)利潤及利潤總額。 (3)計算本月所得稅(稅率25%),并編制計提所得稅和結轉所得稅分錄。
海思公司2022年5月有關會計數(shù)據(jù)如下:主營業(yè)務收入500000元;投資損失30000元;其他業(yè)務收入20000元;主營業(yè)務成本300000元;其他業(yè)務成本15000元;管理費用12000元;銷售費用9000元;財務費用5000元;營業(yè)外支出3000元(1)結轉各損益類賬戶余額(2)計算5月份的利潤總額(3)計算并結轉5月份的企業(yè)所得稅(所得稅稅率為25%)(4)計算5月份的凈利潤。
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%