不含稅收入50/1.03=48.54 應交增值稅50/1.03*0.03=1.45 應交增值稅附加1.45*0.12=0.174 企業(yè)所得稅48.54*2.5%=1.21 成本48.54-1.21-0.174=47.156
小規(guī)模企業(yè),本月開10萬的專票,1個點,增值稅及其附加稅,以及涉及到的企業(yè)所得稅,如何核算?具體費用是多少?
您好,小規(guī)模企業(yè)含稅收入50萬,怎么推算需要拿多少成本票回來呢(增值稅率3個點,附加稅12個點,企業(yè)所得稅2.5個點
1、某個體屬于查賬征收,季度開具 1 個點專票含稅收入 25萬,1 個 點增值稅普通發(fā)票含稅收入 32 萬;本季度取得成本票 41 萬元,已知 投資者減除費用為6萬。 (1)求本季度要交增值稅、附加稅及個人所得稅? (2)假設需要繳納個人所得稅 3515.24元,此時需要拿回多少成本 呢?
老師,您好!開普票金額200萬 ,需要交多少增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅呢?怎么算?收別人5個點,怎么計算呢?
小規(guī)模勞務公司,開了100萬3個點的專票,如果沒有進項票,要交多少增值稅,多少企業(yè)所得稅,怎么算
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關單怎么做?
老師勞務派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
您好,老師客戶也要額外收我4.5%的稅點才給我開票,加上這個條件呢
小規(guī)模企業(yè)含稅收入50萬,開票客戶會額外收我4.5個點,在我需要賺10%的利潤下,怎么推算需要拿多少成本票回來呢(增值稅率3個點,附加稅12個點,企業(yè)所得稅2.5個點
那你就再減去48.54*0.045=2.18,成本再減少2.18
那最后利潤也達不到10%是嗎
需要10%利潤的話,要減少4.85的成本
還是和上面一樣算嗎,腦子轉(zhuǎn)不過來
可以以前面那個問題再列一下過程嗎,謝謝老師
不含稅收入50/1.03=48.54 應交增值稅50/1.03*0.03=1.45 應交增值稅附加1.45*0.12=0.174 凈利潤48.54*0.1=4.854 企業(yè)所得稅48.54*2.5%=1.21 成本48.54-1.21-0.174-4.854=47.156
好的.謝謝您
您好老師,客戶額外收的那部分怎么體現(xiàn)
那部分看你是否開票,不開票的話就是無票支出
額外收的不開票,但他也屬于支出的一部分
所以我開50萬專票出去,我是要拿47萬的成本票回來抵企業(yè)所得稅才賺10%的利潤是嗎
你好老師,計算成本時為什么增值稅(1.45)部分沒有減掉
你好,同學,增值稅是價外稅
企業(yè)所得稅怎么不是用4.854*2.5%呢
你這個2.5是稅負率,利潤總額*25%是所得稅
2.5%是小微企業(yè)利潤總額為不超過100萬,所以是2.5%,超過300萬正常稅率25%