你好 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款? 注意:這個(gè)分錄借貸方都是負(fù)數(shù)金額
由于鋼材質(zhì)量問題,予以退回。收到對(duì)方紅字增值稅專用發(fā)票和退回價(jià)款10000元,稅款1300元。
分錄題1增值稅的會(huì)計(jì)核算(1)某機(jī)械廠為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,原材料核算采用實(shí)際成本法。其日購進(jìn)生產(chǎn)用鋼材,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)100000元、稅款13000元。(2)由于鋼材質(zhì)量問題,予以退回。收到對(duì)方紅字增值稅專用發(fā)票和退回價(jià)款10000元,稅款1300元。(3)接受金屬工業(yè)公司以圓鋼作為投資入股,公允價(jià)值為100000元,稅額為13000元。(4)委托達(dá)機(jī)械廠加工齒輪,已支付鋼材價(jià)款50000元(5)支付加工費(fèi)為20000元,稅額為2600元,以銀行存款支付。(6)該批加工半成品的價(jià)款為70000元,收回入庫轉(zhuǎn)賬、(7)購入鑄鐵一批、價(jià)款為10000元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為1300元,并支付運(yùn)費(fèi),增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500元。8)機(jī)修車間對(duì)外提供加工服務(wù),收取勞務(wù)費(fèi)11300元(含稅)(9)銷售機(jī)床10臺(tái),實(shí)現(xiàn)銷售收入2000000元,向?qū)Ψ介_出增值稅專用發(fā)票并收取增值稅260000元,收回貨款存人銀行存款賬戶。機(jī)床的成本為1500000元。(10)2臺(tái)機(jī)床發(fā)生銷貨退回,機(jī)床廠開具了紅字增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已支付。
因商品質(zhì)量問題發(fā)生退貨,根據(jù)賣方開具的紅字增值稅專用發(fā)票,收到退回價(jià)款210000元,稅額35700,分錄
3.丙公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回當(dāng)月所購買的 C 產(chǎn)品 10 件,價(jià)款 10000元,增值稅 1 300 元,P 公司簽發(fā)支票支付退貨款,并按規(guī)定向丙公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。該產(chǎn)品銷售成本為 8000 元,
上月銷售的B商品2000件,因質(zhì)量嚴(yán)重不合格被退回。收到對(duì)方交來的稅務(wù)機(jī)關(guān) 開具的進(jìn)貨退出證明單并開具紅字增值稅專用發(fā)票,并通知銀行退回價(jià)稅款。B商品單位售價(jià)10元,單位成本6元
老師幫忙看看最后一張圖片 這樣開出口發(fā)票對(duì)嘛?
老師,我剛找了個(gè)工作,外賬有會(huì)計(jì)在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個(gè)工作沒風(fēng)險(xiǎn)吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個(gè)怎么算
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號(hào)和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個(gè)月的水電費(fèi)我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個(gè)稅?