借:應收賬款-245700 貸:主營業(yè)務收入-210000 ? ?應交稅費-增值稅-銷項-35700
由于鋼材質(zhì)量問題,予以退回。收到對方紅字增值稅專用發(fā)票和退回價款10000元,稅款1300元。
因商品質(zhì)量問題發(fā)生退貨,根據(jù)賣方開具的紅字增值稅專用發(fā)票,收到退回價款210000元,稅額35700,分錄
上月賣出的產(chǎn)品因質(zhì)量問題遭到退貨,貨物不含稅銷項稅額10萬元。企業(yè)開具了紅字專用發(fā)票增值稅如何處理。
月末,上期銷售的一批產(chǎn)品發(fā)生退貨,企業(yè)收到相關證明并開具增值稅紅字發(fā)票,發(fā)票注明貨款40000元,增值稅5200元,貨款以存款方式退回,退回商品(生產(chǎn)成本24000元)收到入庫。寫會計分錄
月末,上期銷售的一批產(chǎn)品發(fā)生退貨,企業(yè)收到相關證明并開具增值稅紅字發(fā)票,發(fā)票注明貨款40000元,增值稅5200元,貨款以存款方式退回,退回商品(生產(chǎn)成本24000元)收到入庫。寫出會計分錄
怎么在電子稅務局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,這個我可以直接在2025年做費用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時候?,F(xiàn)在這個票能紅沖嗎。對方公司是國企,說讓我們提供一個發(fā)票紅沖說明,他們蓋章?,F(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進項票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務系統(tǒng)認證發(fā)票是月底認證還是下月初認證
老師,您好,公司注冊資金100萬,現(xiàn)在實收資本300萬,原會計把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯了,金額 稅額都是對的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財報和第四季度財報不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請問承兌匯票在沒有業(yè)務的基礎上兌換屬于套現(xiàn)嗎