應(yīng) 交增值稅=8*13% 應(yīng)交消費(fèi)稅=8*5%
外購(gòu)實(shí)木地板一批,收到對(duì)方開具的普通發(fā)票金額為5萬(wàn)元,收到后其中的20%繼續(xù)加工成高級(jí)實(shí)木地板銷售,售價(jià)為8萬(wàn)元(實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率5%)。請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)銷售行為,應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別為多少?
(1)從農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)原木一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元,收購(gòu)后連續(xù)生產(chǎn)后銷售,銷售貨物使用的稅率為13%。購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為?(2)租入一幢廠房,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元。該廠房的一樓用于職工食堂,其余為企業(yè)生產(chǎn)管理部門使用。可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?(3)銷售原木一批,由于銷量較大,給予一定的折扣優(yōu)惠,增值稅專用發(fā)票上注明的金額為10萬(wàn)元,發(fā)票金額欄注明折扣額為2萬(wàn)元。銷項(xiàng)稅額?(4)外購(gòu)實(shí)木地板一批,收到對(duì)方開具的普通發(fā)票金額為5萬(wàn)元,收到后其中的20%繼續(xù)加工成高級(jí)實(shí)木地板銷售,售價(jià)為8萬(wàn)元(實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率5%).請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)銷售行為,應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別為多少?(5)請(qǐng)計(jì)算本年度該企業(yè)企業(yè)所得稅的應(yīng)納納稅所得額和應(yīng)納稅額分別為多少?
(1)從農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)原木一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元,收購(gòu)后連續(xù)生產(chǎn)后銷售,銷售貨物使用的稅率為13%。購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為?(2)租入一幢廠房,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元。該廠房的一樓用于職工食堂,其余為企業(yè)生產(chǎn)管理部門使用??傻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額?(3)銷售原木一批,由于銷量較大,給予一定的折扣優(yōu)惠,增值稅專用發(fā)票上注明的金額為10萬(wàn)元,發(fā)票金額欄注明折扣額為2萬(wàn)元。銷項(xiàng)稅額?(4)外購(gòu)實(shí)木地板一批,收到對(duì)方開具的普通發(fā)票金額為5萬(wàn)元,收到后其中的20%繼續(xù)加工成高級(jí)實(shí)木地板銷售,售價(jià)為8萬(wàn)元(實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率5%).請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)銷售行為,應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別為多少?(5)請(qǐng)計(jì)算本年度該企業(yè)企業(yè)所得稅的應(yīng)納納稅所得額和應(yīng)納稅額分別為多少?
外購(gòu)實(shí)木地板一批,收到對(duì)方開具的普通發(fā)票金額為5萬(wàn)元,收到后其中的20%繼續(xù)加工成高級(jí)實(shí)木地板銷售,售價(jià)為8萬(wàn)元(實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率5%),請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)銷售行為應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別為多少?
(1)從農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)原木一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元,收購(gòu)后連續(xù)生產(chǎn)后銷售,銷售貨物使用的稅率為13%。購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為?(2)租入一幢廠房,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元。該廠房的一樓用于職工食堂,其余為企業(yè)生產(chǎn)管理部門使用??傻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額?(3)銷售原木一批,由于銷量較大,給予一定的折扣優(yōu)惠,增值稅專用發(fā)票上注明的金額為10萬(wàn)元,發(fā)票金額欄注明折扣額為2萬(wàn)元。銷項(xiàng)稅額?(4)外購(gòu)實(shí)木地板一批,收到對(duì)方開具的普通發(fā)票金額為5萬(wàn)元,收到后其中的20%繼續(xù)加工成高級(jí)實(shí)木地板銷售,售價(jià)為8萬(wàn)元(實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率5%).請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)銷售行為,應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別為多少?(5)請(qǐng)計(jì)算本年度該企業(yè)企業(yè)所得稅的應(yīng)納納稅所得額和應(yīng)納稅額分別為多少?最后一題就好
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是計(jì)提未發(fā)放的工資吧
老師你好 ,我們公司有一個(gè)全年一獎(jiǎng)金,要做成工資表嘛,有什么注意的事項(xiàng)沒呢
我們公司的臨汾佳固源建材有限公司,收到的簽收和轉(zhuǎn)讓憑證,如何做賬
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費(fèi),是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費(fèi)用我是不是有個(gè)稅負(fù)率呀,怎么判定這個(gè)費(fèi)用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個(gè)其他應(yīng)收款-員工社保和個(gè)稅,這個(gè)款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個(gè)稅???
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個(gè)稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財(cái)報(bào)是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額"這個(gè)科目是記已發(fā)貨未開票的稅額的嗎?