外購已稅煙絲生產(chǎn)的卷煙可以扣除 外購的應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅稅款
領(lǐng)用外購10%的煙絲繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙交消費(fèi)稅時(shí)可以把外購領(lǐng)用的10%煙絲交過的消費(fèi)稅扣除嗎?
可以按生產(chǎn)領(lǐng)用量扣除外購應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅稅額的有外購已稅煙絲生產(chǎn)的卷煙嗎?
下列各項(xiàng)中,可按當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量計(jì)算準(zhǔn)予扣除外購應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅款的是VA,外購已稅白灑B.外購已稅煙絲生產(chǎn)的卷煙C外購已稅翡翠生產(chǎn)加工的金銀翡翠首飾D.外購已稅鉆石生產(chǎn)的高檔手表
某卷煙廠用外購煙絲生產(chǎn)卷煙,4月外購煙絲價(jià)款為200000元,月初庫存外購已稅煙絲50000元,月末庫存外購已稅煙絲66000元。本月銷售用外購煙絲生產(chǎn)的卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱,取得的不含稅銷售額為280000元,款項(xiàng)已收存銀行。外購煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,生產(chǎn)的卷煙的消費(fèi)稅比例稅率為56%,定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元。計(jì)算該卷煙廠4月應(yīng)納消費(fèi)稅額。
某卷煙廠用外購煙絲生產(chǎn)卷煙,4月外購煙絲價(jià)款為200000元,月初庫存外購已稅煙絲50000元,月末庫存外購已稅煙絲66000元。本月銷售用外購煙絲生產(chǎn)的卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱,取得的不含稅銷售額為280000元,款項(xiàng)已收存銀行。外購煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,生產(chǎn)的卷煙的消費(fèi)稅比例稅率為56%,定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元。計(jì)算該卷煙廠4月應(yīng)納消費(fèi)稅額。
老師,因?yàn)獒t(yī)務(wù)的原因造成這個(gè)月的勞務(wù)數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務(wù)數(shù)據(jù),沒有提供財(cái)務(wù),如果下個(gè)月一起報(bào)的話,那么只減一個(gè)800,正常情況下,這個(gè)月應(yīng)該減個(gè)800,然后下個(gè)月再減個(gè)800那個(gè)稅金不一樣,如何解決?
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬繳納了。
2024年供應(yīng)商,應(yīng)給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調(diào)增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調(diào)增了。需要做賬務(wù)處理嗎 2024年記賬,借,主營業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi)3萬,貸應(yīng)付賬款3萬 需要做賬務(wù)處理分錄嗎?
老師,我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91,第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元,我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下,資產(chǎn)總額,那應(yīng)該第三四季度資產(chǎn)總額在多少,才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬呢,第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應(yīng)該保持在具體金額多少呢,麻煩老師幫我算下,還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字,麻煩老師給我一一列舉一下,非常感謝
老師,報(bào)稅的實(shí)操系統(tǒng),例如小規(guī)模增值稅申報(bào)、一般納稅人增值稅申報(bào)、所得稅申報(bào)、個(gè)稅申報(bào)、印花稅申報(bào),各個(gè)行業(yè),是不是都是在一個(gè)系統(tǒng)里申報(bào)的?是不是不分行業(yè)?
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
夫妻兩人準(zhǔn)備用公積金貸款,男方公積金基數(shù)8868,女方公積金基數(shù)7084,貸款額度怎么測算呢
6月份修改的五月份增值稅申報(bào)表做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.4萬,然后6月份補(bǔ)交的增值稅滯納金,這個(gè)賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報(bào)個(gè)稅,有一個(gè)員工1月份申報(bào)的時(shí)候是按累計(jì)減除費(fèi)用60000元計(jì)算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)自動(dòng)按照累計(jì)減除費(fèi)用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報(bào)6月份的,這個(gè)員工申報(bào)不成功,顯示未按上一屬期6萬申報(bào),我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個(gè)員工工資預(yù)繳的時(shí)候己經(jīng)減除6萬的費(fèi)用了,年報(bào)的時(shí)候工勞搞特一起匯算時(shí)候還需要 再一次減除6萬嗎減除