你好,在生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)就可以扣除外購領(lǐng)用的10%煙絲交過的消費(fèi)稅
某卷煙廠生產(chǎn)企業(yè)有如下納稅請(qǐng)計(jì)算下列業(yè)務(wù)中消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額 1,出售甲類卷煙,銷售數(shù)量為40標(biāo)準(zhǔn)箱,不含稅銷售額為200萬元,增值稅率13%,消費(fèi)稅稅率為56%,加150元每標(biāo)準(zhǔn)箱,2.出售雪茄煙,本月不含稅,銷售額為100萬元,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率為36%3出售以外購已稅煙絲生產(chǎn)的甲類卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱,不含稅銷售額為50萬元,本月購入煙絲80萬元生產(chǎn)領(lǐng)用煙絲30萬元,煙絲消費(fèi)稅率為30%
已稅煙絲連續(xù)加工成雪茄 在雪茄銷售后可以抵扣煙絲的消費(fèi)稅 我這邊有個(gè)題目沒有抵扣 還有就是 為啥在組價(jià)時(shí)用的12%進(jìn)項(xiàng)稅扣除 在同一個(gè)題目單算進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)用了10%
領(lǐng)用外購10%的煙絲繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙交消費(fèi)稅時(shí)可以把外購領(lǐng)用的10%煙絲交過的消費(fèi)稅扣除嗎?
可以按生產(chǎn)領(lǐng)用量扣除外購應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅稅額的有外購已稅煙絲生產(chǎn)的卷煙嗎?
2月10日繳納1月應(yīng)交消費(fèi)稅234186元。(2)期初庫存外購煙絲267568元,2月21日購進(jìn)煙絲不含稅金額167868元,期末庫存煙絲316789元,領(lǐng)用的煙絲當(dāng)月全部加工用于卷煙。(3)2月生產(chǎn)A牌卷煙1500箱,銷售1200箱,售價(jià)不含稅40元/條,價(jià)款1200萬元,增值稅204萬元。(4)2月23日銷售雪茄煙10000支,不含稅價(jià)數(shù)48000元,增值稅8160元,(5)2月生產(chǎn)W牌卷煙1100箱,銷售1000箱,每條80元,價(jià)款2000萬元,增值稅340萬元,(6)接受X公司委托,生產(chǎn)雪茄煙30000支,合同約定UND公司提供價(jià)值32000元的煙葉,加工費(fèi)不含增值稅28000元,已在2月加工完畢交付,已收取加工費(fèi)。要求:計(jì)算煙絲、卷煙、雪茄煙各自的銷售額和應(yīng)納稅額,還有可抵扣消費(fèi)稅。
您好!老師 我單位給銀行做訴訟代理業(yè)務(wù),銀行收了20萬保證金,因我單位未按銀行要求辦理,只退回15萬,剩下的5萬無法退回,需要銀行出具什么資料,我單位才能做壞賬處理呢?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
申報(bào)企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額為-13萬,企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎
代理記賬開的發(fā)票要繳納印花稅嗎
我二季度收入已經(jīng)八百萬了,請(qǐng)問,我是等系統(tǒng)自動(dòng)生成一般納稅人還是自己去電子稅務(wù)局里面操作?
設(shè)計(jì)服務(wù)需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
他們是蔬菜 核定37.5萬 蔬菜是免稅的 這個(gè)季度他們開了6萬多的專票 需要交6萬多增值稅 37.5萬的個(gè)人所得稅855元。老師該如何申報(bào)
2季度的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬,等于2季度余額表里借方發(fā)生額嗎
老師,去年虧損5萬,今年企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)去年虧損5萬,這是沒錯(cuò)的吧
信息科技公司報(bào)增值稅為什么有稅目1716還有稅目信息系統(tǒng)服務(wù),這個(gè)是什么原因