你好 借 其他應(yīng)收款 貸 零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計不用做分錄
出差借款零余額支付,請問財務(wù)會計和預(yù)算會計都怎么做分錄
老師,支付欠其它公司的欠款,財務(wù)會計:借:其它應(yīng)收款貸:零余額賬戶用款額。預(yù)算會計:借:事業(yè)支出—財政撥款支出—基本支出—日常公用經(jīng)費貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度。這個會計分錄對嗎?
老師我想問一下,借款,用零余額支付,財務(wù)會計和預(yù)算會計都怎么做賬
老師我想問一下,借款,用零余額支付,財務(wù)會計和預(yù)算會計都怎么做賬,年末還是借款形式,并未沖欠
請問老師,用預(yù)算資金借出,借出時做財務(wù)會計:借:其他應(yīng)收款,貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會計:借:行政支出,貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度;現(xiàn)在對方無力償還借款,拿相應(yīng)票據(jù)來核銷借款,財務(wù)會計做:借:業(yè)務(wù)活動費用,貸:其他應(yīng)收款。預(yù)算會計不用做,這樣對嗎?
銀行貸款需要提供能貸出款的財報,怎么改假報表啊
個稅經(jīng)營所得A表,合伙人公積金每月自己承擔(dān)2千,可以全填2千嗎?有金額限制嗎
經(jīng)營同樣的企業(yè)可不可以,給對公付款,之后一個月之后在給對方退回去?這樣有沒有稅務(wù)風(fēng)險?
我們公司需要貸款要提供一份財報,這里期初數(shù)復(fù)制的23年假報表的期末數(shù),期末數(shù)復(fù)制的真實的數(shù)據(jù),能不能幫我改一份24年的財報
董孝彬老師好!請教您。1.保證金是其他應(yīng)收款嗎? 2.其他應(yīng)收款誤寫成應(yīng)收賬款科目要怎樣更正呀。謝謝老師!
請問老師因公司業(yè)務(wù)少,以前的會計手工做賬三個月結(jié)轉(zhuǎn)一次?,F(xiàn)在用快賬軟件做賬可不可以也三個月結(jié)轉(zhuǎn)一次呢?有啥利弊嗎謝謝!
住宿費發(fā)票沒有往返車票,還能做差旅費嗎
請教一下,豆粕專票是9個點,普票是免稅嘛?還是按照現(xiàn)在稅率1個點
為什么合并財務(wù)報表里的抵內(nèi)交,全部都是遞延所得稅資產(chǎn)?
老師好,請問發(fā)生一筆1970元材料款,當(dāng)時發(fā)票找不到,當(dāng)白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務(wù)處理?
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老師那年末沒收回來,怎么做分錄
老師預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制,不是已經(jīng)支出了嗎
預(yù)算會計是反應(yīng)預(yù)算完成情況的,沒有進(jìn)行預(yù)算的事項不需要做預(yù)算會計處理,只需做財務(wù)會計處理
那年末對不上帳啊
零余額做收入了,沒支出啊
分錄就是做的支付呀,在貸方發(fā)生額
年末決算預(yù)算會計有收入,沒支出
預(yù)算會計也應(yīng)該做支出不是嗎
這種是沒有預(yù)算的,預(yù)算會計不需要處理。
老師我們財政零余額不返回視同支出,年末對不上帳
財務(wù)會計,借應(yīng)收,代零余額,預(yù)算會計,借事業(yè)支出,貸零余額。明年報時只做財務(wù)會計借費用,代應(yīng)收
非營利組織都是預(yù)算會計,都是以收付實現(xiàn)為記賬依據(jù),但這里的預(yù)算會計與企業(yè)會計是一個類別級,預(yù)算會計(非盈利會計)賬務(wù)處理分為預(yù)算會計分錄(涉及預(yù)算執(zhí)行情況會計)和財務(wù)會計分錄(資產(chǎn)負(fù)債表)同步記錄
老師我沒明白
系統(tǒng)學(xué)完政府會計就會明白的
你要不會就別接
您可以問下其他老師看答案是否一致
謝謝老師啦
不客氣,有空給五星好評哦