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老師我想問一下,借款,用零余額支付,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)都怎么做賬,年末還是借款形式,并未沖欠

2021-12-16 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-16 22:42

你是說歸還借款用零余額償還的嗎?

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快賬用戶1913 追問 2021-12-16 22:43

不是,是付電費(fèi)先借款

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齊紅老師 解答 2021-12-16 22:44

你的意思就是說你暫時(shí)沒有錢,是先借這個(gè)錢來支付電費(fèi)嗎?

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快賬用戶1913 追問 2021-12-16 22:46

是用財(cái)政的零余額支付,我想知道分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-12-16 22:46

借單位管理費(fèi)用貸零余額賬戶用款額度。

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齊紅老師 解答 2021-12-16 22:46

同時(shí)借事業(yè)支出或者是行政支出,貸資金結(jié)存

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快賬用戶1913 追問 2021-12-16 22:49

就是預(yù)算會(huì)計(jì)也做分錄是嗎?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借應(yīng)收,代零余額,預(yù)算會(huì)計(jì)借支出,代零余額,是嗎老師

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快賬用戶1913 追問 2021-12-16 22:51

如是直接支付就把零余額換成收入是嗎

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快賬用戶1913 追問 2021-12-16 22:52

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記應(yīng)收,預(yù)算會(huì)計(jì)記支出

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齊紅老師 解答 2021-12-16 22:53

對(duì)的,如果說是直接支付的話,就把零余額換成收入。

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快賬用戶1913 追問 2021-12-16 22:55

可我才問的老師說,授權(quán)支付,借款,預(yù)算會(huì)計(jì)部做賬

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齊紅老師 解答 2021-12-16 22:56

授權(quán)支付預(yù)算會(huì)計(jì)也要做賬,她是用零余額做賬,那么零余額的話,它是屬于資金結(jié)存下面的一個(gè)明細(xì)科目。

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快賬用戶1913 追問 2021-12-16 22:57

老師零余額支付借款,你能幫我寫一下財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-16 22:58

預(yù)算會(huì)計(jì)就是借事業(yè)支出或者是行政支出,貸資金結(jié)存。

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齊紅老師 解答 2021-12-16 22:58

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的話,就要看一下你這個(gè)借款是什么,放到對(duì)應(yīng)的,借方科目貸就是帶領(lǐng)余額賬戶用款額度。

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快賬用戶1913 追問 2021-12-16 22:59

就是都得做賬是吧

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齊紅老師 解答 2021-12-16 22:59

對(duì)啊,肯定是都要做帳啊,因?yàn)槟懔阌囝~少呀。

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快賬用戶1913 追問 2021-12-16 22:59

那個(gè)叫非哥的說不用

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快賬用戶1913 追問 2021-12-16 23:01

老師預(yù)算會(huì)計(jì)借貨幣資金行嗎,代零余額,等沖欠的時(shí)候做支出

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齊紅老師 解答 2021-12-16 23:08

對(duì)的,授權(quán)支付,預(yù)算會(huì)計(jì)一級(jí)科目資金結(jié)存,二級(jí)科目零余額賬戶用款額度。

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快賬用戶1913 追問 2021-12-16 23:13

老師我是想問預(yù)算會(huì)計(jì)借,資金結(jié)存,現(xiàn)金什么的,代資金結(jié)存,零余額。等報(bào)銷時(shí)再記事業(yè)支出行嗎,因?yàn)椴恢滥軋?bào)多少,只是先借款

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齊紅老師 解答 2021-12-16 23:21

借款的時(shí)候你就先放到對(duì)應(yīng)的支出里面,預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制。

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齊紅老師 解答 2021-12-16 23:22

后面報(bào)銷多退少補(bǔ),如果說再補(bǔ),再放到支出差額,放到支出退的話,就沖減之前的支出。

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你是說歸還借款用零余額償還的嗎?
2021-12-16
你好 借 其他應(yīng)收款 貸 零余額賬戶用款額度 預(yù)算會(huì)計(jì)不用做分錄
2021-12-16
你好,同學(xué)。 預(yù)算會(huì)計(jì) 借,行政支出 貸,資金結(jié)存 你這支付時(shí)要作支出處理的
2020-12-30
學(xué)員您好,借方“應(yīng)收”不正確,應(yīng)該為“預(yù)付賬款”,預(yù)算會(huì)計(jì)貸方不正確,應(yīng)該是“財(cái)政撥款預(yù)算收入”,明年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖預(yù)付賬款
2020-12-29
你好,同學(xué)。 您之前預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)入了相關(guān)支出,那么這款項(xiàng)不支付,現(xiàn)在就要做之前沖銷的分錄 借,零余額 貸,財(cái)政撥款結(jié)余
2020-09-03
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