你是說歸還借款用零余額償還的嗎?
老師我想問一下年末預(yù)交電費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)收,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出,貸:財(cái)政撥款收入。這樣做分錄對(duì)嗎?明年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖應(yīng)收借費(fèi)用,預(yù)算不做賬。
老師我想問一下,借款,用零余額支付,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)都怎么做賬
老師我想問一下,借款,用零余額支付,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)都怎么做賬,年末還是借款形式,并未沖欠
某市教育局本年度財(cái)政授權(quán)支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為300000元,零余額賬戶用款額度下達(dá)數(shù)2800000元,年末按權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:貸:預(yù)算會(huì)計(jì)借:貸:寫借貸科目和金額就行,適用新準(zhǔn)則,謝謝老師
事業(yè)單位需要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),去年交的養(yǎng)老保險(xiǎn)今年退回來了,個(gè)人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時(shí)候做賬:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來了),貸:零余額,預(yù)算會(huì)計(jì):借:什么,(不會(huì)了,請(qǐng)老師幫忙),貸:資金結(jié)存
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報(bào)時(shí)候單位實(shí)際繳費(fèi)金額包括個(gè)人部分嗎
老師,啥叫價(jià)內(nèi)稅,啥叫價(jià)外稅呢?
不是,是付電費(fèi)先借款
你的意思就是說你暫時(shí)沒有錢,是先借這個(gè)錢來支付電費(fèi)嗎?
是用財(cái)政的零余額支付,我想知道分錄怎么做
借單位管理費(fèi)用貸零余額賬戶用款額度。
同時(shí)借事業(yè)支出或者是行政支出,貸資金結(jié)存
就是預(yù)算會(huì)計(jì)也做分錄是嗎?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借應(yīng)收,代零余額,預(yù)算會(huì)計(jì)借支出,代零余額,是嗎老師
如是直接支付就把零余額換成收入是嗎
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記應(yīng)收,預(yù)算會(huì)計(jì)記支出
對(duì)的,如果說是直接支付的話,就把零余額換成收入。
可我才問的老師說,授權(quán)支付,借款,預(yù)算會(huì)計(jì)部做賬
授權(quán)支付預(yù)算會(huì)計(jì)也要做賬,她是用零余額做賬,那么零余額的話,它是屬于資金結(jié)存下面的一個(gè)明細(xì)科目。
老師零余額支付借款,你能幫我寫一下財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄嗎
預(yù)算會(huì)計(jì)就是借事業(yè)支出或者是行政支出,貸資金結(jié)存。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的話,就要看一下你這個(gè)借款是什么,放到對(duì)應(yīng)的,借方科目貸就是帶領(lǐng)余額賬戶用款額度。
就是都得做賬是吧
對(duì)啊,肯定是都要做帳啊,因?yàn)槟懔阌囝~少呀。
那個(gè)叫非哥的說不用
老師預(yù)算會(huì)計(jì)借貨幣資金行嗎,代零余額,等沖欠的時(shí)候做支出
對(duì)的,授權(quán)支付,預(yù)算會(huì)計(jì)一級(jí)科目資金結(jié)存,二級(jí)科目零余額賬戶用款額度。
老師我是想問預(yù)算會(huì)計(jì)借,資金結(jié)存,現(xiàn)金什么的,代資金結(jié)存,零余額。等報(bào)銷時(shí)再記事業(yè)支出行嗎,因?yàn)椴恢滥軋?bào)多少,只是先借款
借款的時(shí)候你就先放到對(duì)應(yīng)的支出里面,預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制。
后面報(bào)銷多退少補(bǔ),如果說再補(bǔ),再放到支出差額,放到支出退的話,就沖減之前的支出。