如果這個錢是個人用了,需要年底還錢回來的。
老師,我們公司今年共轉(zhuǎn)給法人51萬,掛到其他應(yīng)收款了,年底了,這個需要處理嗎?
老師 我們公司實際老板掛賬欠款 然后我們法人也掛賬欠款 現(xiàn)在年底 我原來是其他應(yīng)收-實際老板 10萬 我現(xiàn)在業(yè)務(wù)是 實際老板還款給法人 所以我直接做賬做其他應(yīng)收-法人 貸其他應(yīng)收-實際老板 這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 需要什么憑證
老師請教下,我們公司mai了一家公司,這個公司2022年12月賬面上其他應(yīng)付款-法人 掛了45萬多,(2022年12月虧損40多萬)這個可以轉(zhuǎn)股沖其他應(yīng)付款嗎?(借:其他應(yīng)付款-法人 貸:實收資本)。做轉(zhuǎn)股有什么風(fēng)險嗎?或者轉(zhuǎn)做營業(yè)外收入?
老師,今年給個人付的項目合作款,入到其他業(yè)務(wù)成本了,對方今年開不了票,明年開,老板讓轉(zhuǎn)成借款,這樣處理可以嗎?轉(zhuǎn)借款分錄:借 其他應(yīng)收款 貸 其他業(yè)務(wù)成本?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),從這個企業(yè)給個人轉(zhuǎn)了16萬元購買一個基地,這個我一直掛賬其他應(yīng)收款 王某 16萬元了,現(xiàn)在這個企業(yè)要注銷,這個16萬元其他應(yīng)收款我需要怎么處理呢
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
如果不還呢?就要按股東分紅交個稅嗎
好,有限公司的話是這么做的。