你好! 借:成本6 貸:應付賬款6
請問老師,2月份做的是借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款。現(xiàn)在6月對方開票來4萬元,然后6月份又支付對方2萬元,現(xiàn)在6月份的分錄怎么做?
你好,請問老師,3月分錄是借成本2萬、貸銀行存款2萬(未收到發(fā)票) 現(xiàn)在收到對方8萬元發(fā)票,包含之前2萬發(fā)票,剩下的6萬還不付款,怎么做分錄呢?
我公司一次性支年租金25萬元,當時對方?jīng)]有給發(fā)票,后續(xù)每個季度給開部分發(fā)票怎么入賬? 當時我入賬 1、借:預付賬款25萬 貸:銀行存款25萬 2、每月攤銷 借:主業(yè)務成本2萬 貸:預付賬款2萬 3、本季度收到6萬的發(fā)票怎么入賬
老師你好,工廠2月預付了電費27000元,分錄應該是:借:預付賬款,貸:銀行存款,3月收到發(fā)票40000萬(含3-8月的電費),然后,3月清單電費是7000元,4月收到清單是,8000元,這個分錄怎么做???好亂
我公司一次性支年租金25萬元,當時對方?jīng)]有給發(fā)票,后續(xù)每個季度給開部分發(fā)票怎么入賬? 當時我入賬 1、借:預付賬款25萬 貸:銀行存款25萬 2、每月借:主業(yè)務成本2萬 貸:預付賬款2萬 3、本季度收到6萬的發(fā)票怎么入賬
2023年第三季度,全國流通中現(xiàn)金供應量期末值環(huán)比增量為9月末減6月末,那么要怎么說才能做到讓7,8,9月減4,5,6月?
老師,請問我1月份在把“在建工程”結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時候,漏了一部分沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后2.3月份計提的折舊也少計提了,怎么辦?
老師,小規(guī)模4月開了50萬專票,5月做賬時需要把應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎? 然后需要計提附加稅嗎?
總部財務交接整個財務掌管的所有事情給我,我應該注意那些事情
老師你好,就是開的通行費的票可以抵專票的稅嗎
請問銷售不銹鋼筷子被消費者投訴到工商局,說不銹鋼沒有生產(chǎn)日期怎么處理
老師你好,財務專用章什么時候用
老師,自用的房產(chǎn)是按什么繳納房產(chǎn)稅的?
您好,員工工資4月12000,5月發(fā)放4月的工資,但是5月我們資金緊張,不能按時發(fā)放,什么時候有錢什么時候發(fā),這種情況5月是申報12000還是0申報?
老師,請問毛利260萬元,企業(yè)所得稅繳納多少?小微企業(yè)
把發(fā)票復印一份放到三月憑證,在后面附一個說明。
你好,可不可以只在一張分錄上做呢
可以,把之前的2萬分錄做對應的紅字,再做8萬的分錄就可以。
好的,謝謝老師
不客氣。滿意請給我五星好評,謝謝!