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你好老師,我單位員領導組織員工聚餐,我做分錄 借:應付職工薪酬—職工福利費10000 貸:現(xiàn)金 1000 那這個應付職工職工薪酬—福利費借方余額怎么處理呢? 請老師幫忙解答

2021-12-16 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-16 15:33

你好! 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金

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你好! 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金
2021-12-16
你好;是的,這樣做沒錯的
2019-11-19
你好, 保潔員,如果不是您單位的職工,您應該按勞務報酬計成本費用, 借管理費用,保潔費 貸銀行存款,
2020-09-26
你好, 借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2022-03-28
你好,因為福利費必須通過應付職工薪酬來核算。
2022-08-08
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職稱:注冊會計師,稅務師

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