你好,可以的,沒有銷售出去可以抵扣增值稅的。

老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,去年的兩個(gè)月份,已經(jīng)報(bào)稅了,但是沒有勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有勾選認(rèn)證,是在申報(bào)表上直接填的進(jìn)項(xiàng)數(shù),請(qǐng)問(wèn)還有補(bǔ)救的辦法嗎?可以去稅務(wù)大廳更正申報(bào)嗎?謝謝
老師好,收到一張材料票,上面有幾個(gè)規(guī)格的材料,其中有兩個(gè)已經(jīng)開了發(fā)票出去,剩下兩個(gè)還沒有,請(qǐng)問(wèn)下勾選抵稅發(fā)票的時(shí)候可以勾選嗎?還是說(shuō)材料票只能用來(lái)當(dāng)成本票
請(qǐng)教一下 比如我公司1月份的時(shí)候 有一批40萬(wàn)的材料采購(gòu)進(jìn)來(lái) 還沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是這批材料已經(jīng)銷售出去了 產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅額 然后這個(gè)發(fā)票2月份才補(bǔ)給我的 然后我有另外一撥材料1月份有及你想發(fā)票,還沒銷售出去 我可以先抵扣掉沒有銷售出去材料的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,有課程講如果買進(jìn)存貨A沒要票就是賬面上沒有成本,那就不能開出銷售發(fā)票A,我想問(wèn),我買的材料A,沒有要票,賣的話怎么還是A嗎,材料變成品怎么可能一直是A,又不是買了直接賣出去,怎么就不能開發(fā)票了,這個(gè)是可能存貨賬實(shí)不符里聽到的,如果買了材料沒開票會(huì)影響到賣的時(shí)候開票,
我們是建筑勞務(wù)公司 一年有好幾個(gè)項(xiàng)目 各個(gè)項(xiàng)目今年都產(chǎn)生了材料成本 但是期末只有一個(gè)項(xiàng)目開出了發(fā)票確認(rèn)了收入 請(qǐng)問(wèn)期末材料成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候 我是全部材料成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)上去還是只結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)確認(rèn)收入了的那個(gè)項(xiàng)目上產(chǎn)生的成本?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營(yíng)租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請(qǐng)問(wèn)增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?


那銷售出去的呢?不能抵扣嗎?
你好,銷售出去的更可以抵扣你的增值稅抵扣,只要是允許抵扣的,不管銷售出去沒有銷售出去都可以抵扣的。
買來(lái)了a產(chǎn)品,我這個(gè)月沒有銷售出去,我可以用他的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣B產(chǎn)品的銷項(xiàng)。
就是有材料庫(kù)存都可以開材料票出去,發(fā)票也可以先抵扣,不一定要等到全部銷售完?
對(duì)是的,是這么理解的。