你好? ? ?讓對(duì)方給你 期末數(shù)據(jù) 給你建賬; 你們之前? 收購公司; 你們都不清理下 這個(gè)數(shù)據(jù)的嗎。 比如固定資產(chǎn)具體是什么 。 你要怎么來清理這個(gè)科目 。? ? 對(duì)方是否給你固定資產(chǎn) 實(shí)物這些??
請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)賬面有:空調(diào)一臺(tái),手機(jī)一部2009年購買,但是今年盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)根本沒有這兩實(shí)物,因?yàn)闀r(shí)間太長(zhǎng)了,也不知道是什么時(shí)候買的,我今年怎么做分錄把這兩項(xiàng)固定資產(chǎn)處理一下,是以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,我們收購一家公司,今年才開始接手,接手只有一套去年的表格賬,其中固定資產(chǎn)余額有27萬多,但是我不知道固定資產(chǎn)是什么,也無法聯(lián)系到以前的做賬財(cái)務(wù),去年的憑證也沒有,這個(gè)固定資產(chǎn) 我應(yīng)該怎么調(diào)平?分錄 是?
我想改去年一整年的報(bào)表,但不知道能不能改。原因是22年5月出21年的報(bào)表時(shí),審計(jì)要求把一筆六十多萬的費(fèi)用進(jìn)到固定資產(chǎn),所以21年期末是有余六十萬的固定資產(chǎn),而22年賬上是沒有這個(gè)固定資產(chǎn)的,所以22年的和21年的對(duì)不上,還有其他一些發(fā)票收入也沒有錄上,這個(gè)我要怎么處理???
剛接手一個(gè)老公司發(fā)現(xiàn)有一個(gè)固定資產(chǎn)還有凈值,之前提過折舊,但是呢,沒有折舊明細(xì)也沒有痕跡可以找到以前怎么計(jì)提折舊的。從稅務(wù)報(bào)表里面看從19年至今都沒有計(jì)提過折舊。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?是把它當(dāng)作一個(gè)新的固定資產(chǎn)重新計(jì)提折舊嗎?可是也不知道這個(gè)固定資產(chǎn)是什么。謝謝!
老師,請(qǐng)問我們公司20年購入的房產(chǎn),但是一直都沒有入賬,今年2月份房屋出售了,發(fā)票也開了,那我賬上應(yīng)該怎么做? 1、20年購入的房產(chǎn),今年是直接補(bǔ)提還是更正以前的報(bào)表, 2, 出售的房屋,已開發(fā)票,那我確認(rèn)收入嗎?分錄怎么做? 出售固定資產(chǎn),計(jì)入固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)清理的余額應(yīng)轉(zhuǎn)到哪里?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
已經(jīng)聯(lián)系不到對(duì)方了的,是三臺(tái)車,然后現(xiàn)在已經(jīng)清完了,但是賬上余額還在
你好 ;? ? 那你們 就得先錄入固定資產(chǎn) 余額? 建賬。 錄入好了在做報(bào)廢或者清理分錄 處理?
報(bào)廢清理分錄咋寫?
你好;? ?借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理??