你好,更正申報(bào),先把賬務(wù)做對(duì)了再更正報(bào)表
老師 我碰到一家公司需要注銷(xiāo) 但是注銷(xiāo)不了 原因是19年會(huì)計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒(méi)了 報(bào)表上卻沒(méi)有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開(kāi)始換人報(bào)稅了 但沒(méi)有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤(rùn)表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N(xiāo)把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來(lái) 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒(méi)有體現(xiàn)處置不能注銷(xiāo) 這種情況應(yīng)該怎么辦
老師,我們5月的時(shí)候做了審計(jì)報(bào)告,有一筆五十多萬(wàn)的費(fèi)用審計(jì)要我們放固定資產(chǎn),所以當(dāng)時(shí)改了21年的賬務(wù),但22年又沒(méi)有調(diào)整22年的賬務(wù),現(xiàn)在我要怎么調(diào)整這一筆?
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來(lái)轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個(gè)月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競(jìng)買(mǎi)保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標(biāo)了會(huì)計(jì)沒(méi)有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無(wú)形資產(chǎn)待攤,補(bǔ)計(jì)提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補(bǔ)了? 竣工后工程款還有130w沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開(kāi)完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時(shí)間來(lái)還是按竣工21年3月,如果補(bǔ)計(jì)提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無(wú)形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補(bǔ)交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬(wàn)多,我們22年沒(méi)有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬(wàn),和工程施工5萬(wàn)多,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是60多萬(wàn),賬和表不相符了,我還沒(méi)有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬(wàn)調(diào)減嗎?不知道我這么說(shuō)老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬(wàn)多,我們22年沒(méi)有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬(wàn),和工程施工5萬(wàn)多,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是60多萬(wàn),賬和表不相符了,我還沒(méi)有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬(wàn)調(diào)減嗎?不知道我這么說(shuō)老師能明白不?
用友t+銷(xiāo)售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷(xiāo)售汽車(chē)怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷(xiāo)售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷(xiāo)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)?。棵總€(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
就是我可以改動(dòng)22的賬,要反結(jié)賬到21年12月,重新做22年的么?我還有個(gè)問(wèn)題,就是審計(jì)不是要把費(fèi)用調(diào)到固定資產(chǎn)嗎?但會(huì)計(jì)為了不改動(dòng)利潤(rùn)表,又暫估一筆和固定資產(chǎn)一樣的金額,這樣利潤(rùn)表也沒(méi)有變了,但我有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在改22年的賬的話是不是還要沖紅這筆費(fèi)用呢?
是的,暫估本來(lái)就不應(yīng)該有年底的
可是我也有一個(gè)問(wèn)題,這個(gè)可不可以調(diào)表不調(diào)增,就是匯算清繳調(diào)增就好了?
這個(gè)可以的,暫估就是不可扣除,其余的做法么問(wèn)題
那就是我現(xiàn)在改22年的賬的話就不用紅沖這一筆費(fèi)用了?我覺(jué)得有點(diǎn)奇怪,現(xiàn)在改賬的話會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
同時(shí)更改所有的報(bào)表和匯算清繳的數(shù)據(jù)
那季度的企業(yè)所得稅需要更正嗎?其實(shí)這個(gè)60萬(wàn)的費(fèi)用要不要沖減以前年度損益我還是沒(méi)明朗
年度的需要,季度的不需要了