您好,我可以幫您解決第一個問題
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
公司銀行賬上有一個莫名的人打了1元進(jìn)賬,這個怎么做賬
老師23年銷售的貨物,沒給錢也沒入賬,25年起訴對方貨款已轉(zhuǎn)我們公戶,現(xiàn)在這筆賬怎么做,中間還退回一少部分貨
老師,做固定資產(chǎn)折舊的賬怎么做,補(bǔ)計提之前的分錄又該怎么做
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
之前會計把成本報少了,費(fèi)用很大,也沒有暫估成本,280萬,成本12萬,費(fèi)用盡200萬,我匯算清繳成本不動,毛利毛利率還是很高,會不會出風(fēng)險,不是小微企業(yè),企業(yè)稅負(fù)率按0.7%交
電子稅務(wù)局不在一個省份沒辦法登錄嗎,我在北京,公司是海南的,法人電子營業(yè)執(zhí)照掃碼登錄時,提示當(dāng)前業(yè)務(wù)不能跨省(市)使用,
自產(chǎn)試劑盒,由于試劑瓶不合格,導(dǎo)致試劑盒不能使用我,作廢出庫,匯算清繳時需要調(diào)整嗎?
老師我公司是有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,收有限合伙企業(yè)管理費(fèi)和業(yè)績獎勵,業(yè)績獎勵就是項目做的好,收益高會給我公司一點(diǎn)的獎勵,但業(yè)績獎勵是一次性確認(rèn)收入嗎?
老師好,兩個人一起成立一家公司,一個人以貨幣出資,另一個以技術(shù)出資,技術(shù)出資的人需要視同銷售開發(fā)票給公司嗎
進(jìn)項稅額肯定都是特殊情況的
老師第一個能解釋詳細(xì)些嗎?第二個問題你不知道嗎?
第一個問題進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的時候具體轉(zhuǎn)入哪個科目,需要看你最開始做賬的時候怎么做的,就相對應(yīng)轉(zhuǎn)到哪個科目里面
抱歉,第二個問題就不太確定
是不是進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出一般不計入主營業(yè)務(wù)成本的?你遇到過進(jìn)項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的嗎?
比如說發(fā)票進(jìn)來的時候 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,那轉(zhuǎn)出的時候就記入庫存商品再轉(zhuǎn)到成本,我遇到過這種情況
那什么情況下這樣做呢?退貨?
紅沖發(fā)票退貨?
比如說這張發(fā)票開錯了,還跨月了就需要這么做或者說退貨了
開錯了下個月重開重入庫存商品再重新結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本是吧?
對,沒錯的,就是這么做的。