你好 ; 借營業(yè)外支出 - 稅費(fèi)支出貸銀行存款。 這個(gè)是不能稅前扣除的
我們公司是乙方,甲方口頭說承擔(dān)增值稅、稅金及附、個(gè)人所得稅,然稅金與工程款合計(jì)金額轉(zhuǎn)入我們公司對(duì)公賬戶備注只有勞務(wù)款,我們按含增值稅款開票工程款,對(duì)出差額就是稅金及附加個(gè)人所得稅的錢,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫,怎么才能體現(xiàn)稅金是對(duì)方承擔(dān)的,我們需要計(jì)提稅金附加嗎
老師,公司承包給個(gè)人業(yè)務(wù),收到個(gè)人開的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票上已扣增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅(不含稅1%扣的),我公司不用代扣代繳個(gè)稅了吧?
我們公司給個(gè)人承包工程,不含稅10萬,個(gè)人代開發(fā)票(個(gè)人不承擔(dān)任何稅費(fèi))增值稅和附加稅,個(gè)稅,水利基金共計(jì)2110元。請(qǐng)問我們承擔(dān)的個(gè)稅,附加稅這些怎么入賬,能不能入賬
工程包給個(gè)人,工程款轉(zhuǎn)給個(gè)人,由個(gè)人給公司代開發(fā)票回來,代開發(fā)生的相關(guān)的所有稅費(fèi):增值稅及附加,印花稅,個(gè)稅等都由公司承擔(dān),①這個(gè)怎么做賬,分錄怎么寫?②公司支出的這部分稅費(fèi)能不能企業(yè)所得稅前扣除?③同時(shí)這部分稅費(fèi)算不算是個(gè)人的收入,給他申報(bào)個(gè)稅?
假設(shè)金額,主要求計(jì)算方式,不要較真稅金哈:收入27萬多,增值稅,附加稅,印花稅,所得稅合計(jì)交了2000元,然后代開回來的進(jìn)票10萬元,付出去1000元稅金我們承擔(dān)。問我司開這個(gè)27萬出去承擔(dān)的稅率成本是多少。這種情況是(2000+1000)/27萬,就是我承擔(dān)的稅率嗎?還是(2000+1000)/(27萬+10萬)
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬