您好 建筑業(yè)工地上不設(shè)倉(cāng)庫(kù) 一般不會(huì)查的
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰(shuí)的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽誰(shuí)的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師,我想問(wèn),建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問(wèn)題,開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報(bào)稅,開工后收進(jìn)度款,開發(fā)票,次月申報(bào)納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報(bào)增值稅;但實(shí)際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣,不按規(guī)定申報(bào)萬(wàn)一被查還會(huì)有滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn),這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
老師早安!建筑施工企業(yè),進(jìn)項(xiàng)專票正常做認(rèn)證抵扣,后期稅局有沒有查庫(kù)存的可能?(我知道,商貿(mào)業(yè)賬實(shí)不符,會(huì)查庫(kù)存。建筑業(yè)不懂,請(qǐng)教老師)
老師,您好!請(qǐng)教您,我們是商貿(mào)批發(fā)行業(yè),正常是先采購(gòu)進(jìn)來(lái)再賣出去,每月賣出來(lái)的會(huì)存在高開的比較多的,然后增值稅稅負(fù)可能就會(huì)比較高,然后我們就會(huì)先把平臺(tái)取得的發(fā)票先勾選認(rèn)證,然后做賬的時(shí)候就借:在途物資,進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。這樣做的話對(duì)嗎?還有一個(gè)問(wèn)題,就是平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有,但是出入庫(kù)單沒有就沒法做庫(kù)存商品,還有其它方法嗎?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)。現(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師 我公司2個(gè)股東,認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額是一致的,但是分配到2個(gè)股東身上一個(gè)股東多32萬(wàn)一個(gè)股東少32萬(wàn) 這個(gè)可以從賬上調(diào)整一下嗎
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說(shuō)嗎,直接悄悄在次月調(diào)整不行嗎
公司電動(dòng)汽車充電的普票,可以抵扣嗎?
出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單的型號(hào)和發(fā)票的型號(hào)不一致,影響退稅么
老師你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目月底怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說(shuō)嗎,直接悄悄在次月調(diào)整不行嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,但審計(jì)說(shuō)需要更正24年匯算清繳調(diào)增,一調(diào)增可彌補(bǔ)虧損變少,25年1季度所得稅要補(bǔ)繳還要交滯納金,有辦法不更正24年匯算清繳沒
老師好!酒店支付給旅行社房調(diào)的提成,如何記賬?房調(diào)負(fù)責(zé)將旅行社的住宿需求提供給酒店,酒店提供房源,賓客離退后支付給房調(diào)每間20元的提成,不開具發(fā)票
老師,以前年度的財(cái)報(bào)賬上和申報(bào)表不一致,現(xiàn)在需要更正,但是賬上的財(cái)報(bào)預(yù)收賬款有30多萬(wàn),這個(gè)更正后會(huì)被稅局懷疑少申報(bào)收入嗎?直接更正有沒有影響?
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