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Q

老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎

2025-05-27 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-27 20:58

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-05-27 21:14

您好,補貼款實質(zhì)是折扣,直接沖減庫存商品成本,最終降低主營業(yè)務(wù)成本,不用掛往來科目 收貨時(未開票):借:庫存商品 20 貸:應(yīng)付賬款-暫估 20 收到專票后(價稅分離):借:庫存商品 -20 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -20 借:庫存商品 17.7(20/1.13) 應(yīng)交稅費-進項稅 2.3 貸:應(yīng)付賬款 20 沖減折扣:借:應(yīng)付賬款 20 貸:庫存商品 17.7 應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 2.3 銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 17.7 貸:庫存商品 17.7 若已錯誤結(jié)轉(zhuǎn)成本,反向沖回:借:庫存商品 17.7 貸:主營業(yè)務(wù)成本 17.7

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快賬用戶2703 追問 2025-05-27 21:22

老師,沖賬調(diào)整能不能 借 主營業(yè)務(wù)成本 2.3萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2.3萬?

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快賬用戶2703 追問 2025-05-27 21:28

因為之前專票已經(jīng)認證了,也跟庫存商品互沖了,商品已經(jīng)售出,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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齊紅老師 解答 2025-05-27 21:30

?您好,不可以的,返利必須按價稅分離處理:沖減成本(17.7萬)%2B 進項稅轉(zhuǎn)出(2.3萬),不可直接調(diào)整成本與稅額

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快賬用戶2703 追問 2025-05-27 21:33

但我24年底沖減成本的時候已經(jīng)這么做了 借 主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 貸 預(yù)付賬款 -20萬

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齊紅老師 解答 2025-05-27 21:45

?您好,1. 紅沖原來的錯誤分錄 2024年做的 , 相當(dāng)于把原來沖減的20 成本加回來 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?20 ? 貸:預(yù)付賬款 ? ? ?20 ? 2. 按正確方式重新入賬,返利對應(yīng)的貨物已經(jīng)全部銷售 影響利潤 借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商返利 ?20 ? 貸:主營業(yè)務(wù)成本 ? 17.7 ? ? ? 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 ? 2.3 ? 返利對應(yīng)的貨物還在庫存 未銷售 借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商返利 ?20 ? 貸:庫存商品 ?17.7 ? ? ? 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 ? 2.3 ? 3.在增值稅申報表 ?進項稅額轉(zhuǎn)出 ?欄填寫 2.3 。讓供應(yīng)商補開 紅字發(fā)票 最規(guī)范 ,如果無法取得,留存返利協(xié)議備查。

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快賬用戶2703 追問 2025-05-27 21:58

2. 按正確方式重新入賬,返利對應(yīng)的貨物已經(jīng)全部銷售 影響利潤 借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商返利 20 貸:主營業(yè)務(wù)成本 17.7 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 2.3 。 這個不對吧?這個是供應(yīng)商給我們的返利,為什么要做到借方其他應(yīng)付款-供應(yīng)商返利呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-27 22:03

?您好,您說的對,1. 紅沖原來的錯誤分錄(2024年做的)(相當(dāng)于把原來沖的20加回來) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?20 ?貸:預(yù)付賬款 ? ? ?20 ? 2. 做正確的返利分錄 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 ?20 ?貸:主營業(yè)務(wù)成本 ? ?17.7 ? ? ?應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 2.3 ? 3. 在增值申報表 進項稅額轉(zhuǎn)出 填 2.3。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-05-27
晚上好呀親!我看看
2025-05-28
你好同學(xué)你這是啥分錄啥業(yè)務(wù),為什么結(jié)轉(zhuǎn)成本也計入應(yīng)付賬款
2022-04-12
你好,你們是把錢付給客戶了嗎,要捋清楚實際業(yè)務(wù)是怎樣的
2021-03-04
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