你好,這兩個(gè)都可以的,如果是費(fèi)用類的,你做到其他應(yīng)收款里面。
老師您好,我們給員工租的房子,預(yù)付款出去,這個(gè)預(yù)付賬款后面可以掛個(gè)人嗎?房東就是自然人
老師您好,我想問一下,我們公司幫員工租的房子,提前付給房東的房租,是入預(yù)付款,還是做其他應(yīng)收款-暫付款?
我們公司有一間辦公室一年房租18000,是其中一個(gè)股東的房子,這18000沖減他的資本金,,要求資本金一次沖完,房租分?jǐn)?,下面分錄?借,預(yù)付賬款-房租18000, 貸,其他應(yīng)付款-股東18000, 借,其他應(yīng)付款-股東18000, 貸,實(shí)收資本18000 借,管理費(fèi)用-房租1500, 貸,預(yù)付賬款-房租1500, 這樣對(duì)么?
還有一個(gè)問題就是我們房租轉(zhuǎn)給合伙人,合伙人私下轉(zhuǎn)給房東,我在做分錄的時(shí)候是不是要做借:管理費(fèi)用-房租,貸:其他應(yīng)付款;借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?
老師您好!房租是押一付三,1100一個(gè)月,我做賬 借:銷售費(fèi)用—房租1100 其他應(yīng)收款—房東3300 貸:其他應(yīng)付款—法人4400 還是:借:銷售費(fèi)用 1100 預(yù)付賬款2200 其他應(yīng)收款1100 貸:其他應(yīng)付款4400
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個(gè)問題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報(bào)關(guān)忘記在8月份開了,再9月份開還能在9月份申報(bào)退稅
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對(duì)嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關(guān)系對(duì)不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4,我們分包開給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對(duì)應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進(jìn)項(xiàng)稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對(duì)應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒有問題 2:總包會(huì)計(jì)說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個(gè)人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對(duì)方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報(bào),對(duì)于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
二級(jí)科目可以寫房東的名字。
郭老師,您好,想請(qǐng)教您一下,我們?nèi)绻胁缓侠淼募佑?jì)扣除的研發(fā)費(fèi),被查到要調(diào)整出來,要被罰款嗎?因?yàn)樵谂袛嗍遣皇强梢匀胙邪l(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,有時(shí)候會(huì)分得不是那么清楚。
你好,鳳不一定,但是需要調(diào)增,如果你們有利潤的話,調(diào)增之后還有利潤,需要補(bǔ)企業(yè)所得稅的。