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老師,我是一家小規(guī)模公司占資金比例很小的股東,我在公司沒有擔(dān)任職務(wù)啥的,后面我自己成立了個體,小規(guī)模的公司就每次付款給我,讓我去進行買貨,等于我再賣給他,給他開票,這樣能行嗎?會不會有問題?我的個體沒有開公戶,都是打的個人賬戶
老板個人支付的費用,每個月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因為代帳公司他們賬面上不會體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會不會有風(fēng)險?
老師,我們合作伙伴每月通過我們公司發(fā)工資,發(fā)工資的錢就是他做的項目提成,從中扣減。這個月提成不足以扣減了,他準(zhǔn)備把錢轉(zhuǎn)進公司,然后由公司再發(fā)工資,請問這個錢直接由他個人賬戶轉(zhuǎn)入公司基本戶是否可以?是否有風(fēng)險?
老師,公司一個月轉(zhuǎn)20萬到老板賬上,用于采購公司貨款 因為我們有的貨是老板直接從私人那里定的,他直接轉(zhuǎn)錢給到個人微信 這20萬都無法取得發(fā)票 每個月這樣操作,會不會有風(fēng)險啊
我公司法人有兩個公司,一個小規(guī)模一個一般納稅人,進貨都是一般納稅人進的,然后銷售兩個公司都有,現(xiàn)在小規(guī)模只有收入和暫估的成本,沒有進項票,可以直接所得稅匯算清繳時調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎,還是應(yīng)該一般納稅人公司給小規(guī)模公司就小規(guī)模銷售的貨物開銷項票,直接開票的話會不會有虛開發(fā)票的風(fēng)險
請問一下 老板的金銀首飾店里面的飾品老板自己帶了 是已成本價視同銷售嘛 計算消費稅是也是成本價計算嘛
B公司在我們酒店餐飲消費是2000元,B公司用酒抵的這個餐費2000元,酒店給B公司開發(fā)票2000元,這個酒我們跟B公司要發(fā)票,開個開票金額應(yīng)該是2000元還是酒本身的金額
如果只有入庫單,沒有發(fā)票怎么做賬?
學(xué)那本證有升職加薪可能
老師 社保減員總是出現(xiàn)該員工存在未申報數(shù)據(jù) 操作不到減員怎么辦?
老師,在就業(yè)服務(wù)平臺申請個人社保補貼,這個公司應(yīng)該沒有補貼吧
老師,這句話什么意思呢
個體工商戶 上家把發(fā)票開成法人的名字 進項1000多萬有風(fēng)險嗎?
老是,我們派人給對方做建筑清潔,對方不讓開建筑服務(wù),也不讓開生活服務(wù),讓我們直接開: 其他勞務(wù)*勞務(wù)費,這樣可以嗎?
老師 員工低價購公司房子 公司購買價90萬 市場價129萬 員工80萬購 員工應(yīng)該交多少個人所得稅
您好,公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給個人用于進貨但沒有進貨發(fā)票,即使每月發(fā)生一兩萬且必須打給個人,這筆支出在稅務(wù)上通常不能作為合法成本在企業(yè)所得稅前扣除,因為沒有發(fā)票的話稅務(wù)機關(guān)不認(rèn),年底匯算清繳時會被調(diào)增應(yīng)納稅所得額,公司要多交稅,雖然會計可以做賬但稅法不認(rèn)可沒票的進貨成本。