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我想問下,因客戶要先檢測產(chǎn)品,我們銷售就直接把30個產(chǎn)品寄到國外客戶手里了,且運費未開發(fā)票,但這30個沒有走報關流程,后面出的大批量貨是走了報關流程了,客戶全額付款到我們對公的美金賬戶,那這30個對公收款了,但是沒有報關,這要怎么處理呀?
老師好,我們是外貿(mào)企業(yè)只做出口,但是有一個客戶的貨其中一部分要求發(fā)到上海的沒有出口也沒有報關,但是收到客戶付的美金款,這個怎么處理呢,怎么做賬報稅呢
老師,我們銷售貨物,然后跟客戶簽訂合同,貨物單價300由我們開具發(fā)票,運輸費90由車隊直接開票給客戶,客戶付運輸費給我們,我們只是代收,后面會支付給車隊,這樣這個90跟我們是不是沒有關系的,實際我們只有300的收入。
老師您好,出口產(chǎn)品,第一次是樣品,沒有報關,客戶也打來了款,但是樣品上寫的比如是230美元,但是我們實際只收到200美元,其中的30美元,外幣帳戶的銀行人員說,是客戶在匯款的時候產(chǎn)生的手續(xù)費,如果我們在開發(fā)票的時候,應該按那個金額開發(fā)票
出口貨物,海運費是客戶給我們,我們在付給海運公司 。客戶付給我們的那部分海運費怎么做賬務處理 ?需要確認收入嗎?我們付給客戶時做為費用,開發(fā)票走運費?報關單顯示成交方式C&F,總金額里 一部分是貨款 一部分是海運費 。但發(fā)票的金額只是貨款部分
請問一下 老板的金銀首飾店里面的飾品老板自己帶了 是已成本價視同銷售嘛 計算消費稅是也是成本價計算嘛
B公司在我們酒店餐飲消費是2000元,B公司用酒抵的這個餐費2000元,酒店給B公司開發(fā)票2000元,這個酒我們跟B公司要發(fā)票,開個開票金額應該是2000元還是酒本身的金額
如果只有入庫單,沒有發(fā)票怎么做賬?
學那本證有升職加薪可能
老師 社保減員總是出現(xiàn)該員工存在未申報數(shù)據(jù) 操作不到減員怎么辦?
老師,在就業(yè)服務平臺申請個人社保補貼,這個公司應該沒有補貼吧
老師,這句話什么意思呢
個體工商戶 上家把發(fā)票開成法人的名字 進項1000多萬有風險嗎?
老是,我們派人給對方做建筑清潔,對方不讓開建筑服務,也不讓開生活服務,讓我們直接開: 其他勞務*勞務費,這樣可以嗎?
老師 員工低價購公司房子 公司購買價90萬 市場價129萬 員工80萬購 員工應該交多少個人所得稅
您好,出口樣品沒收客戶貨款,只收300美金運費且不報關,這300美金要確認為運輸服務收入,先按收款或開票當天匯率(比如7.2)把300美金換算成人民幣2160元,收到客戶打款時,若已收款直接做分錄:借銀行存款—美元戶2160元,貸其他業(yè)務收入(或主營業(yè)務收入)—運輸服務收入1981.65元(2160÷(1%2B9%),一般納稅人運輸服務稅率9%,小規(guī)模按3%或優(yōu)惠稅率算則是2160÷(1%2B3%)≈2097.09元),貸應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)178.35元(2160÷(1%2B9%)×9%,小規(guī)模則是2160÷(1%2B3%)×3%≈62.91元),要是先開票沒收款,就先借應收賬款2160元,貸上述收入和稅額科目,后續(xù)收到款再借銀行存款—美元戶2160元,貸應收賬款2160元,公戶支付300美金給物流公司時,按支付當天匯率換算成人民幣(比如還是7.2即2160元),借銷售費用(或主營業(yè)務成本,看是否主營運輸)2160元,貸銀行存款—美元戶2160元。
但是老師,我們是DDP,運費只是代收,其他應付款,不應該記收入吧
我們是銷售門窗的,送客戶樣品,不收費,只是讓客戶出運費,代收代付運費
DDP下運費貸收代付不確認收入,記 其他應付款 收300美金(300*7.2=2160)借:銀行存款? 貸:其他應付款? 2160 付物流? 借:其他應付款? ?貸:銀行存款-美元? 2160 留存代收記錄,盡量不開票,已開票需要補稅
您說的不開票是什么?是我們不要運費發(fā)票嗎?還是我們不開出口發(fā)票?
不開票指,咱不給客戶開運費相關發(fā)票,比如增值 稅發(fā)票,不是不要物流公司給咱開的運費發(fā)票 出口發(fā)票,因樣品不報關,本就無需開出口發(fā)票,重點是別給客戶開運費發(fā)票,避免被認定為應稅收入