借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
一般納稅人,上月如何計(jì)提增值稅跟附加稅,下月繳納增值稅跟附加稅如何做分錄
最新出臺(tái)的增值稅附征稅緩3個(gè)月繳一半稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是正常計(jì)提,掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目么,繳納時(shí)候沖減么?
增值稅暫緩繳費(fèi),如何做暫緩繳計(jì)提分錄,不計(jì)提會(huì)影響附加稅的月末提取金額
老師,你好,請(qǐng)問下11月份申報(bào)時(shí),有增值稅586.67元和附加稅29.33元,是暫緩到下年2月份繳納,11月份怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師上任會(huì)計(jì)未計(jì)提已經(jīng)繳納的增值稅和附加稅我這個(gè)月如何補(bǔ)提呢,補(bǔ)提的分錄如何做呢
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
附加稅借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),
暫緩繳費(fèi)憑證怎么做?
不做繳納的分錄就可以的正常的作戰(zhàn)。
附加稅按累計(jì)余額算金額,那不是不對(duì)了?
你當(dāng)月是不是應(yīng)該計(jì)提沒有繳納,不用做繳納的分錄。
繳納社保到時(shí)候你直接借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,貸銀行存款不就可以啦?
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬,11月份的你就應(yīng)該計(jì)提在11月份,它屬于11月份的稅金及附加。