你好 正常計提 不交不做交的分錄 ,交時再做分錄??
老師,我上個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做錯了,是金額做錯了。請問要怎么做會計分錄沖銷掉,重新更正。我做的錯誤分錄是借應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
最新出臺的增值稅附征稅緩3個月繳一半稅,會計分錄怎么做?是正常計提,掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目么,繳納時候沖減么?
老師計提增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,繳納的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個科目可以看出來我一共繳納了多少稅費(fèi)?
老師,問一下,比如計提增值稅,當(dāng)月計提:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000 ,然后交納增值稅后,分錄借“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000 貸:銀行 5000,這個正常不是對沖了嗎?為什么在未交稅費(fèi)科目還有5000元呢?
增值稅1季度6000元,在3月份的時候做了分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅6000元,計提了稅金及附加。4月份繳納了增值稅怎么做分錄
老師,甲方給我們的工程款,是通過第三方平臺支付的,就是先讓我們在三方平臺以貸款形式貸出來,然后到期之后甲方再把錢通過我們賬戶還給三方平臺,這個賬務(wù)處理要怎么做
老師你好,辦理代理記賬許可證書需要什么資料
公司分紅能一個月分一次嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,是需要先填寫財務(wù)報表嗎?
老師這個分錄是對的嗎?賣掉車輛,申報無票銷售收入106000元,稅按13%
小微企業(yè),年度所得稅匯算清繳,需要申報現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,咨詢下:公司以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù),由于當(dāng)時沒交稅,現(xiàn)在被稅務(wù)稽查,要求補(bǔ)稅。這個稅務(wù)口徑,需要更正申報嗎?比如經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)于2006年發(fā)生,更新2006稅務(wù)年報,然后在今年繳款?
今年5月錢的工資可以抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎
老師,工商年報社保信息中的:基本醫(yī)療保險本期實際繳費(fèi)金額和參加生育保險本期實際繳費(fèi)金額,請問要怎么區(qū)分填報,因為現(xiàn)在社保把這兩項合并為:基本醫(yī)療保險(含生育)申報了,我不知道要怎么區(qū)分
老師就是汽車公司賣新車的公司,,收到洗車費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?
就是先交一半,3個月后交另外一半,那這種年底也掛在這個科目上就行唄?
把交一半的分錄做了沒?教的不做 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
交的不得下個月做繳納的分錄么?
。繳納的月份作繳納分錄。
。是在報稅期交稅時做分錄。
剩下一半沒交的就掛在科目上,什么時候交什么時候沖減,跨年也沒問題,是么?
對。這樣處理正確,沒問題。