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老師你好,應交稅金借方余額比實際留底大,怎么調整,應交稅金的其他二級科目是平的,

2021-12-14 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-14 17:53

同學你好,借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。

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快賬用戶9602 追問 2021-12-14 17:54

這個主要是年頭太多啦,不知道什么原因導致的

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快賬用戶9602 追問 2021-12-14 17:55

這樣做會不會被稅務局查,

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:58

同學你好,一般情況下,不會查的。

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快賬用戶9602 追問 2021-12-14 17:59

年底或者月底用不用把銷賬和進賬結轉

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快賬用戶9602 追問 2021-12-14 18:00

除了這個分錄還能有別的分錄嘛?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 19:56

同學你好,一般情況下,年底結轉一次就行了。

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同學你好,借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
2021-12-14
你好,同學,用以前年度損益調整科目 借以前年度損益調整科目 貸應交稅費~未交增值稅
2024-01-05
你好;? ?你是想直接調整平衡 ; 但是這樣調整會涉及稅費的; 你金額大嗎? ? 沒有余額金額大不?
2023-06-27
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅期末借方有余額特別大是正常的,應交稅費-未交增值稅借方余額也特別大不正常,每個月要繳交,借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,所以這個科目應該是上個月未交的金額,
2020-08-20
你好 ;? 你多計提了; 那你這個? 多扣除了工資的話; 你就得去操作下退還給員工嗎??
2023-02-06
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