同學(xué)你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

老師好,科目余額表里應(yīng)交的增值稅比實(shí)際少(實(shí)際是正確的),要是補(bǔ)提的,借方應(yīng)交稅金(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅金——未交增值稅,這樣的話,借方不是又有余額了嗎
老師你好,應(yīng)交稅金借方余額比實(shí)際留底大,怎么調(diào)整,應(yīng)交稅金的其他二級(jí)科目是平的,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅科目貸方余額比實(shí)際應(yīng)該支付的金額大,這個(gè)差額在賬務(wù)上應(yīng)該如何調(diào)整?
老師,我司應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅項(xiàng)下的金額和實(shí)際留抵稅額是一致的,但未交增值稅科目借方還有好幾萬余額(企業(yè)實(shí)際也沒用多交稅款的情況),不知應(yīng)該如何調(diào)賬?
您好老師,請(qǐng)問一下: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi),借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了


這個(gè)主要是年頭太多啦,不知道什么原因?qū)е碌?
這樣做會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查,
同學(xué)你好,一般情況下,不會(huì)查的。
年底或者月底用不用把銷賬和進(jìn)賬結(jié)轉(zhuǎn)
除了這個(gè)分錄還能有別的分錄嘛?
同學(xué)你好,一般情況下,年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就行了。