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2020年繳納社保費(fèi)用,單位承擔(dān)的部分全部計(jì)入其他應(yīng)付款-社保費(fèi)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),要怎么處理?要通過以前年度損益來調(diào)整嗎?

2021-12-14 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-14 10:02

你好,對(duì)損益影響不大的話直接計(jì)入當(dāng)期

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快賬用戶7236 追問 2021-12-14 10:03

直接紅字更正?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 10:10

少記費(fèi)用,費(fèi)用借方藍(lán)字,多記其他應(yīng)付款-社保費(fèi),當(dāng)時(shí)記賬方向的紅字

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你好,對(duì)損益影響不大的話直接計(jì)入當(dāng)期
2021-12-14
你好,你用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是?
2021-04-12
您好,這個(gè)的話,可以今年補(bǔ)這個(gè),然后就是單位這部分少計(jì)提一些,工資個(gè)人部分多
2024-07-23
同學(xué),你好。 一般企業(yè)承擔(dān)的工資、社保等費(fèi)用,都要通過應(yīng)付職工薪酬科目進(jìn)行過渡。即使是當(dāng)月繳納了當(dāng)月的社保費(fèi)用也是。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款(個(gè)人社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬 --社保 借:應(yīng)付職工薪酬 --社保 貸:銀行存款
2021-01-25
你好,直接確認(rèn)收益也行,就不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整了
2021-12-17
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