你好,很高興為您解答。 發(fā)票是按照合同金額開具的,那么你在乎的時候根據(jù)合同暫估就是可以的
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師,12月庫存商品買貨的發(fā)票沒收到,但是賣貨的發(fā)票我們開給了客戶,因此我做了暫估庫存商品入賬,暫估這部門沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后有結(jié)存,財物軟件里的結(jié)存價格是移動加權(quán)法算出來的,我看了下它包含了暫估這部分的庫存,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我除了紅沖暫估的應(yīng)付賬款,我還需要做什么分錄嗎?
和供應(yīng)商簽了好幾個合同,同樣的產(chǎn)品價格不一樣然后用移動加權(quán)結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我發(fā)票只到了一部分,發(fā)票是對應(yīng)合同金額開的,實際上貨物已經(jīng)到了,只是發(fā)票沒到,那我暫估入庫的時候,是按進(jìn)來的發(fā)票加權(quán)去暫估剩下的,還是說按整體合同加權(quán)去暫估剩下的
老師,我們公司上一任會計做的21年有筆錯賬,實際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯賬時做成 購入時發(fā)票未到,貨物到了 借:庫存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫3000 出售時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個B商品的庫存 借:庫存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯賬
去年12月我暫估了一筆成本(價稅合計的),當(dāng)時我是這樣下的憑證:借 工程施工 5474985.50元 貸 應(yīng)付賬款 5474985.50元,今年稅務(wù)師審計出來,這張發(fā)票還沒開過來,但成本全結(jié)轉(zhuǎn)完來。我這邊查出來才知道今年1月份到了一張發(fā)票,價稅合計是3579333.50元,稅額是411781.73元,當(dāng)時我就這張發(fā)票下了憑證(忘了在12月份有暫估成本這回事):借 工程施工 3167551.77元 應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額 411781.73元 貸 應(yīng)付賬款 3579333.50元。另外,通過這次查賬發(fā)現(xiàn)去年12月多暫估了成本481611.00元(價稅合一的),實際上對方現(xiàn)在只有1414410.00元的票還沒有開給我公司。請問這一系列憑證應(yīng)該怎樣調(diào)?
老師,您好,請問預(yù)拌混凝土開發(fā)票,用于桿件基礎(chǔ)澆筑,發(fā)票大類開什么?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報,后面補(bǔ)做賬應(yīng)納稅額是多少7710.24元,這個稅能不能年底匯算時一起申報
工程驗收完工1.5萬應(yīng)如何入賬,做長期待攤費用還是直接做什么費用科目
股東溢價增資,款項沒有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個月到賬,先到的一部分如何賬務(wù)處理,
老師,我有個股東,社保是放公司繳納的,但是我沒有給他發(fā)工資,導(dǎo)致我做賬的時候 其他應(yīng)付款代扣養(yǎng)老金這里。就會有個差額,這個賬應(yīng)該怎么做才行?。?/p>
老師,給客戶的賠償金,直接轉(zhuǎn)到客戶賬戶的,這個怎么做賬
老師 我公司有1名員工在職3個月就離職了,1月工資5800,二月和三月分別3500,我10月份才在個稅扣繳端添加他的信息,9月份發(fā)了這三個月的工資,申報的個稅是234元嗎?能不能按全年收入不超六萬算
老師,上個月開的發(fā)票,這個月作廢,會不會影響這個月的開票額度?
@樸老師,就是因為我們雇的山上的工人伐木嘛,然后山上有一個包工頭,然后想把工人的工資打到這個工包工頭的卡上。然后工頭給工人付款,幾萬塊錢,怎樣規(guī)避一下稅務(wù)風(fēng)險?。渴聞?wù)中應(yīng)該怎么操作?還有我們?nèi)绾谓o他申報稅費?涉及什么稅種?
老師,收到項目資本金,填在現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動還是籌資活動