您好,借:銀行存款,貸:應收票據(jù)
我們公司是銀行承兌匯票的持票人,承兌人是公司的建行貼現(xiàn)到工行并且收到貼現(xiàn)款,貼現(xiàn)方式是買斷式貼現(xiàn),具體怎么做賬務處理?
老師,我想問一下,收到個承兌匯票,找的中介兌現(xiàn),對方用賬戶打到我們對公戶上,這賬怎么處理呢?這種操作合法嗎?
老師,我們公司收到180萬的設計費收入,對方開的是承兌匯票,已貼現(xiàn)處理到賬,請問賬務處理該怎么做
老師:公司賬戶收到電子商業(yè)匯票系統(tǒng)處理中心轉入公司賬戶的錢,是承兌貼現(xiàn),這個分錄怎么寫?怎樣才能查到是那張承兌票號貼現(xiàn)的呢?因為我公司承兌太多了
老師,我們公司收到貨款30萬,對方給的銀行承兌匯票,我們公司去承兌的時候有2000多的手續(xù)費,我想問下承兌匯票的賬務處理
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結的方式結款,當月銷售次月結賬開票,賬務和稅務上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應計什么科目?
老師您好,預交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結的方式結款,賬務處理
請問因其他權益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅
不需要走主營業(yè)務收入科目嗎,還有增值稅?
收匯票時借:應收票據(jù),貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)