你好,這個就是需要計入長期待攤費(fèi)用 借 長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 然后每期分?jǐn)?,不需要申報個稅
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
老師,這個員工十萬不用申報個稅嗎?不屬于工資嗎?
屬于工資,但是最后他要離職你不還得要回來嗎
那他3年內(nèi)離職了就要返還這10萬,怎么處理
三年后沒離職再申報個稅嗎?
那就算計入其他應(yīng)收款了,然后把之前的費(fèi)用沖減
老師,那可以直接計入其他應(yīng)收款嗎?三年后直接轉(zhuǎn)費(fèi)用,這個要給員工申報個稅嗎?
那你意思是做一次費(fèi)用?我覺得不太合理這樣
是分36個月分?jǐn)倖幔?
對啊。按照3年時間的
那這10萬需要給員工申報個稅嗎?12月付的
其實正常情況是需要申報的,但是就怕他中間走
所以怎么處理比較合適啊
就正常申報吧,你想想,如果走了還要給公司錢他也不一定就走