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1.2021年度的應(yīng)納稅所得額 2.遞延所得稅費(fèi)用3.利潤(rùn)表中確認(rèn)的所得稅費(fèi)用

1.2021年度的應(yīng)納稅所得額 2.遞延所得稅費(fèi)用3.利潤(rùn)表中確認(rèn)的所得稅費(fèi)用
2021-12-12 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-12 20:04

您好!過會(huì)給您過程哦

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齊紅老師 解答 2021-12-12 20:46

您好!這是過程,您參考下

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快賬用戶1187 追問 2021-12-12 21:12

老師上面應(yīng)該減2000吧,加計(jì)200%扣除

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快賬用戶1187 追問 2021-12-12 21:16

還有遞延所得稅資產(chǎn)是遞延所得稅負(fù)債—遞延所得稅資產(chǎn),那遞延所得稅負(fù)債為0,也就是0—45=—45所以遞延所得稅費(fèi)用可以為—45萬元嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-12 21:25

您好!有個(gè)1000在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí)已經(jīng)扣除了哦,所以加計(jì)部分就只有100%啦

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齊紅老師 解答 2021-12-12 21:26

您好!是的,遞延所得稅費(fèi)用是貸方,也就是-45

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快賬用戶1187 追問 2021-12-12 21:27

可以寫一下所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-12 21:39

您好!當(dāng)期企業(yè)所得稅分錄 借:所得稅費(fèi)用2180*25%=545 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅545

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快賬用戶1187 追問 2021-12-12 21:42

那所得稅費(fèi)用不減遞延所得稅費(fèi)用的45嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-12 21:49

剛剛那個(gè)分錄是當(dāng)期所得稅費(fèi)用,遞延所得稅費(fèi)用是最開始寫的那兩個(gè)分錄,最終體現(xiàn)在利潤(rùn)表里面的一級(jí)科目所得稅費(fèi)用就是當(dāng)期所得稅費(fèi)用加上遞延所得稅費(fèi)用,就等于545+(-30-15)=500

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快賬用戶1187 追問 2021-12-12 21:53

老師可以把這個(gè)體現(xiàn)在利潤(rùn)表中的分錄也寫一下吧,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-12 22:12

這個(gè)是所有所得稅費(fèi)用的分錄哦

這個(gè)是所有所得稅費(fèi)用的分錄哦
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齊紅老師 解答 2021-12-12 22:12

這個(gè)是所有所得稅費(fèi)用的分錄哦

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快賬用戶1187 追問 2021-12-12 22:14

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-12 22:32

不客氣的,滿意的話幫忙給個(gè)好評(píng)喲

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您好!過會(huì)給您過程哦
2021-12-12
您好,計(jì)算過程如下 稅法折舊是1200*2/10=240 會(huì)計(jì)折舊是1200/10=120 調(diào)減應(yīng)納稅所得額120 形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異120 關(guān)聯(lián)企業(yè)的現(xiàn)金捐贈(zèng)調(diào)增400萬元 研發(fā)支出調(diào)減1000*200%=2000 罰款調(diào)增200萬元 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備調(diào)增60萬元,形成60萬元的可抵扣暫時(shí)性差異
2021-12-12
你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后
2021-12-07
同學(xué),影響的,遞延所得稅的暫時(shí)性差額會(huì)影響應(yīng)納稅所得額
2020-08-21
你好,問題是哪里的呢
2022-01-07
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