你好 期末結(jié)轉(zhuǎn)收入為18000元
本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額20000元,銷售退貨借方發(fā)生額2000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月末沒有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)呢?結(jié)轉(zhuǎn)本期發(fā)生額?
結(jié)轉(zhuǎn)大美同心2020年4-6月所有收入類賬戶。將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額4720000元,其他業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額40000元,營(yíng)業(yè)外收入貸方發(fā)生額1715元,投資收益貸方余額18240元,全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)賬戶的貸方。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄中,借方會(huì)計(jì)科目為____,____,____,____,貸方會(huì)計(jì)科目為____
結(jié)轉(zhuǎn)大美同心2020年4-6月所有收入類賬戶。將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額4720000元,其他業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額40000元,營(yíng)業(yè)外收入貸方發(fā)生額1715元,投資收益貸方余額18240元,全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)賬戶的貸方。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄中,借方會(huì)計(jì)科目為____,____,____,____,貸方會(huì)計(jì)科目為____
4、某企業(yè)2020年(10月份各損益類賬戶余額如下,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期利潤(rùn)總額,編制分錄。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入950000元(貸方)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本550000元(借方)銷售費(fèi)用40000元(借方)管理費(fèi)用90000元(借方)稅金及附加6200元(借方)其他業(yè)務(wù)收入8500元(貸方)其他業(yè)務(wù)成本4500元(借方)營(yíng)業(yè)外收入20000元(貸方)營(yíng)業(yè)外支出15000元(借方)
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務(wù)類場(chǎng)地費(fèi),策劃費(fèi),交通費(fèi),餐費(fèi)這些發(fā)票,可以做賬做費(fèi)用嗎?
計(jì)算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個(gè)字母的值,怎么解?主要后面幾個(gè)名詞不知道什么意思,怎么求
請(qǐng)問老師,公司業(yè)務(wù)人員在別的公司簽訂勞動(dòng)合同,沒有和我們公司簽訂勞動(dòng)合同,這樣的業(yè)務(wù)人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒有打卡,請(qǐng)問他們的業(yè)務(wù)提成按什么申報(bào)個(gè)稅
注會(huì)財(cái)管,第9章。老師好,請(qǐng)問這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來(lái)這個(gè)資產(chǎn)花的那60萬(wàn),是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時(shí)點(diǎn)外購(gòu)社備(固定資產(chǎn))那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購(gòu)房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價(jià)值11萬(wàn)
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的丁字賬借方發(fā)生額可是20000,貸方發(fā)生額也是20000,填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該怎么填
你這個(gè)營(yíng)業(yè)收入要填寫0
不應(yīng)該是0吧。
你借方和貸方的發(fā)生額是一樣的啊
利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入
應(yīng)該是18000吧
你這個(gè)丁字賬左右兩邊都是一樣的啊
科目匯總表表的借貸金額可是20000
那個(gè)是科目余額表啊,你問的是丁字賬啊
可是丁字賬借貸兩方也都是20000
丁字賬的貸方是退回來(lái)的錢啊