你好 收到商品和服務(wù)了嗎??
老師好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方幫我們開發(fā),分三筆款支付,現(xiàn)支付首付款,支付后對(duì)方給我開了專票。請(qǐng)問(wèn)如何做分錄?想看進(jìn)項(xiàng)做在哪里。難道沒驗(yàn)收入無(wú)形資產(chǎn)嗎?或者借:預(yù)付賬款,借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款?
你好,我司對(duì)公轉(zhuǎn)私賬,付的服務(wù)費(fèi),對(duì)方不開票,我司如何做分錄? 借:? 貸:銀行存款
老師你好,有些公司沒給我們開發(fā)票,我們給他們打了錢,之前的會(huì)計(jì)記,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。結(jié)果導(dǎo)致應(yīng)付賬款在貸方為負(fù)數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做
你好,我們付款之后對(duì)方?jīng)]有給我們開發(fā)票,我們分錄 借:原材料 貸:銀行存款 等收到發(fā)票后再怎么做賬
老師,你好,我們公司收到客戶服務(wù)費(fèi),之前打貨款給我們時(shí)已經(jīng)支付給我們了,現(xiàn)在我們開發(fā)票給對(duì)方,我要如何做分錄入賬
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
沒有收到商品
你好 借預(yù)付,貸銀行這樣處理?
后期收到商品之后呢,再怎么做
你好 借成本費(fèi)用,貸預(yù)付?