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老師,我們上個(gè)月為了增量留抵稅退稅報(bào)了一筆未開票收入,沒有做賬,這個(gè)月應(yīng)該怎么處理?

2021-12-11 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-11 15:17

您好,這個(gè)月按照正常入賬

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快賬用戶5282 追問 2021-12-11 15:18

老師好!能給詳細(xì)說一下嘛?

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齊紅老師 解答 2021-12-11 15:21

在增值稅申報(bào)的時(shí)候,報(bào)了未開票收入,然后做賬的時(shí)候沒有做,是這個(gè)意思嗎?

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快賬用戶5282 追問 2021-12-11 15:26

是的老師,但是我們并沒有這筆收入,報(bào)上這筆收入只是為了把進(jìn)項(xiàng)平掉,讓留抵稅變?yōu)?,這樣應(yīng)該怎么處理???

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齊紅老師 解答 2021-12-11 15:30

那這個(gè)月本應(yīng)該沖銷掉,可以,未開票收入在申報(bào)的時(shí)候,不能為負(fù)數(shù)啊。

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快賬用戶5282 追問 2021-12-11 15:32

嗯嗯,我覺得應(yīng)該要沖消掉,但我不會(huì)處理,所以來麻煩老師了,應(yīng)該怎么處理?。?

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齊紅老師 解答 2021-12-11 15:33

未開票收入在申報(bào)的時(shí)候,不能為負(fù)數(shù),所以,暫時(shí)不能處理。當(dāng)時(shí)為啥要把進(jìn)項(xiàng)平掉虛增收入呢

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快賬用戶5282 追問 2021-12-11 15:37

我們這稅務(wù)局讓這么辦的,說是先進(jìn)制造業(yè)增量留抵退稅,他教的辦法,所以我這個(gè)月就不會(huì)了

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齊紅老師 解答 2021-12-11 15:39

那你只能問他,現(xiàn)在該怎么處理了,去稅務(wù)局,是可以申報(bào)負(fù)數(shù)的。如果是他叫你這么辦的,那就好辦了

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快賬用戶5282 追問 2021-12-11 15:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-11 15:45

不用客氣,祝你生活愉快

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您好,這個(gè)月按照正常入賬
2021-12-11
你好 1、計(jì)算應(yīng)收留抵退稅額時(shí)候的賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)收留抵稅額退稅款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)。 2、收到留抵稅額退稅時(shí)候的賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。
2022-05-02
借:銀行存款4000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4000
2022-05-06
你好! 上個(gè)月沒有做任何賬務(wù)處理嗎?
2021-12-11
您好,紅字沖回?zé)o票收入分錄,按開票重新做分錄
2021-06-10
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