您好,這個(gè)月按照正常入賬
老師,我們上個(gè)月為了增量留抵稅退稅報(bào)了一筆未開票收入,沒有做賬,這個(gè)月應(yīng)該怎么處理?
上個(gè)月做了筆無(wú)票收入報(bào)稅,但未做賬,這個(gè)月應(yīng)該怎么處理?
老師,上個(gè)月的未開票收入漏申報(bào)稅,這個(gè)月補(bǔ)上了,但是我上個(gè)月賬務(wù)處理應(yīng)該怎么改?如果把上個(gè)月未開票收入放入預(yù)收款應(yīng)該分錄怎么寫
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報(bào)。次月稅局通知要企業(yè)申請(qǐng)退增量留底退稅。把增值稅申報(bào)表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請(qǐng)問我計(jì)提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
你好老師,我們公司一直有留抵退稅,這個(gè)月要交增值稅,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師好!能給詳細(xì)說一下嘛?
在增值稅申報(bào)的時(shí)候,報(bào)了未開票收入,然后做賬的時(shí)候沒有做,是這個(gè)意思嗎?
是的老師,但是我們并沒有這筆收入,報(bào)上這筆收入只是為了把進(jìn)項(xiàng)平掉,讓留抵稅變?yōu)?,這樣應(yīng)該怎么處理???
那這個(gè)月本應(yīng)該沖銷掉,可以,未開票收入在申報(bào)的時(shí)候,不能為負(fù)數(shù)啊。
嗯嗯,我覺得應(yīng)該要沖消掉,但我不會(huì)處理,所以來麻煩老師了,應(yīng)該怎么處理?。?
未開票收入在申報(bào)的時(shí)候,不能為負(fù)數(shù),所以,暫時(shí)不能處理。當(dāng)時(shí)為啥要把進(jìn)項(xiàng)平掉虛增收入呢
我們這稅務(wù)局讓這么辦的,說是先進(jìn)制造業(yè)增量留抵退稅,他教的辦法,所以我這個(gè)月就不會(huì)了
那你只能問他,現(xiàn)在該怎么處理了,去稅務(wù)局,是可以申報(bào)負(fù)數(shù)的。如果是他叫你這么辦的,那就好辦了
好的,謝謝老師
不用客氣,祝你生活愉快