你好 借:銀行存款 226000?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)26000
銷(xiāo)售給X公司M產(chǎn)品400件,每件售價(jià)500元,計(jì)價(jià)款200000元,增值稅26000元,貨款收到支票一張,當(dāng)日送存銀行。分錄
3銷(xiāo)售給W公司M產(chǎn)品500件,每件售價(jià)500元,N產(chǎn)品800件,每件售價(jià)600元,共計(jì)價(jià)款730000元,增值稅94900元,商品已經(jīng)發(fā)出,該產(chǎn)品的成本為每件400元,款項(xiàng)尚未收到
銷(xiāo)售給m公司a產(chǎn)品15件,每件售價(jià)1200元,b產(chǎn)品50件,每件售價(jià)1500元,增值稅為15810元,貨已發(fā)運(yùn),以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)2000元,款項(xiàng)待收。寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄
1.銷(xiāo)售給A公司甲產(chǎn)品300件,每件售價(jià)400元,計(jì)價(jià)款120000元增值稅15600元,貨物已發(fā)出,收到支票一張,當(dāng)日送存銀行。2.月末結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)售的300件甲產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本80000元。確認(rèn)銷(xiāo)售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成太
12月8日銷(xiāo)售給W公司M產(chǎn)品500件,每件銷(xiāo)售500元,本產(chǎn)品800件,每件銷(xiāo)售600元,共計(jì)價(jià)款730000元,增值稅124100元,款項(xiàng)尚未收到
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫(kù)存,發(fā)票是今年三月開(kāi)的,但是出口是今年7月,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺(tái),客戶用平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù) ,在平臺(tái)注冊(cè)賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái),派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來(lái)的,那這新入的股東就會(huì)問(wèn),從他加入后,他可以分到多少利潤(rùn),這個(gè)是怎么算的
2銷(xiāo)售給Z公司N產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)600元,計(jì)價(jià)款600000元,增值稅78000元,收到期限為3個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張。分錄
你好 借:應(yīng)收票據(jù)? 678000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600000,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)78000 (如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。)