借:銀行存款135600 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入120000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)15600 借:主營業(yè)務(wù)成本80000 貸:庫存商品80000
1)銷售給華光公司甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項(xiàng)收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產(chǎn)品300件,每件售價(jià)500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產(chǎn)品400件,每件售價(jià)500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,增值稅額32000元,款項(xiàng)尚未收到°(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本,甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本150元,乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元°(5)經(jīng)計(jì)算,本月銷售產(chǎn)品應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅5760元,教育費(fèi)附加2469元。要求:根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。
銷售給華光公司甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項(xiàng)收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產(chǎn)品300件,每件售價(jià)500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產(chǎn)品400件,每件售價(jià)500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,增值稅額32000元,款項(xiàng)尚未收到(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本,甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本150元,乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元只做第二問
8月1,甲產(chǎn)品銷售了400件,單位價(jià)500元,增值稅13%,價(jià)稅位收8月10,甲產(chǎn)品銷售了件600,單位價(jià)500元,稅率13%,銀行已收,貸款約定20天內(nèi)還清,以銀行存款支付銷售產(chǎn)品,運(yùn)雜費(fèi)2400元。結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售成本,其中甲產(chǎn)品單位成本300元
(1)海天公司銷售甲產(chǎn)品200件,每件2000元,價(jià)款400000元,增值稅銷項(xiàng)稅52000元。貨已發(fā)出,款項(xiàng)已收存銀行。(2)海天公司銷售乙產(chǎn)品100件,每件1500元,價(jià)款150000元,增值稅銷項(xiàng)稅19500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,以銀行存款支付。已辦妥托收手續(xù)。(3)海天公司結(jié)轉(zhuǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品的銷售成本,銷售甲產(chǎn)品80件,生產(chǎn)總成本100000元;銷售乙產(chǎn)品300件,生產(chǎn)總成本400000元。(4)海天公司計(jì)算已銷售甲產(chǎn)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅,按銷售收入的10%計(jì)算,稅金為16000元。(5)海天公司以銀行存款支付銷售產(chǎn)品的包裝費(fèi)用1000元。(6)海天公司銷售一批A材料,價(jià)款10000元,增值稅銷項(xiàng)稅額1300元??钜咽盏?存入銀行。該批材料成本為8000元。以上編制會(huì)計(jì)分錄
資料:欣欣工廠201x年7月份發(fā)生下列部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1、向甲公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)120元,增值稅稅率13%。貨款已收到,存入銀行。2、向乙工廠出售B產(chǎn)品600件,每件售價(jià)300元,增值稅稅率13%。貨款尚未收到。3、結(jié)轉(zhuǎn)已售A、B兩種產(chǎn)品的制造成本(A產(chǎn)品每件90元,B產(chǎn)品每件230元)。4、以銀行存款支付銷售產(chǎn)品的廣告費(fèi)3000元。5、結(jié)算本月銷售機(jī)構(gòu)職工工資2000元。6、向丙工廠出售甲材料200千克,每千克售價(jià)24元,增值稅稅率13%,貨款已收,存入銀行。7、結(jié)轉(zhuǎn)已售甲材料的實(shí)際成本。(每千克20元)。編制上述銷售業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?