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第30題的會計分錄怎么寫呀,謝謝老師

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2021-12-11 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-11 11:32

借應(yīng)收賬款10062000 貸主營業(yè)務(wù)收入13100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1462000

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快賬用戶1809 追問 2021-12-11 11:36

老師你可不可以幫我看一下28題怎么寫謝謝你

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齊紅老師 解答 2021-12-11 11:47

不好意思28題目不熟悉

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借應(yīng)收賬款10062000 貸主營業(yè)務(wù)收入13100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1462000
2021-12-11
您好 解答如下 應(yīng)納說所得額=200000-2000%2B(150000-120000)%2B3000%2B(10000/5-10000/10)=232000 本期所得稅=232000*25%=58000 遞延所得稅費用=1000*25%=250 借:所得稅費用58000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅58000 借:遞延所得稅資產(chǎn)250 貸:所得稅費用250
2022-11-04
借應(yīng)收票據(jù)45550 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅5200 銀行存款300
2022-03-30
同學(xué)你好: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2021-11-18
你好 ,借庫存商品-A -B? 貸生產(chǎn)成本-A -B
2021-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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