您好,就是簡單了解一下情況,
老師你好,我們是分公司,屬于工程總包項目部的財務(wù),甲方回款回到集團賬戶,項目資金有需求時集團劃款給我們賬戶,有時集團代付款,也有時其他的分公司代付款,還有種情況,有幾個員工的社保又在另一家分公司,交社保時我們分公司轉(zhuǎn)賬或者集團轉(zhuǎn)賬給這個分公司,如果對方賬上有錢就不需要我們轉(zhuǎn),這種情況是不是不能出報表啊?那如果股東想知道項目的賬務(wù)情況,我們應(yīng)該提供什么?
請問由于業(yè)主單位沒按時撥付工程款,造成農(nóng)民工工資兩三個月一起發(fā)的情況,那么個稅要怎么付?疊加起來個稅不是很厲害的?因為現(xiàn)在開始農(nóng)民工也要全員申報了呀!如果說年底匯算清繳也不方便啊!
稅局打電話,要求匯報工程進展情況,款項的撥付情況,一般是什么用意?要如何匯報
老師你好,我公司接管一項扶貧資金,要求轉(zhuǎn)賬管理,獨立核算,采用報賬制,合同由各個單位與施工方簽訂合同,我公司按照合同和工程進度等資料審核撥款給施工方,我公司只是對這筆錢進行管理,這種情況在收到錢時,撥付工程款時走什么科目,如何進行賬務(wù)處理,可以通過專項應(yīng)付款和在建工程核算嗎?麻煩給予一個完整的賬務(wù)處理方法
請問稅務(wù)局要求對公司成立以來的一般計稅項目和簡易計稅項目的進項核算情況開展全面自查,請問這種自查報告如何寫?什么是進項核算?
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
根據(jù)賬上情況如實匯報