需要按月進行申報處理,不然后期一起申報時,會多交個人所得稅
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
各位老師們好,我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產(chǎn)的時候組織員工大規(guī)?;丶姨接H,算過年補休,然后現(xiàn)在集中報銷往返車票機票等等費用,有個別的沒有合法票據(jù),只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因為有申請單,審批人簽字了什么的,都是按每個人自己的實際情況填寫的),現(xiàn)在需要怎么做賬,幾十號人,去的地方不同,報銷的單據(jù)有車票火車票和機票,我要一個人一個人的做,還是全部打開,機票和機票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因為飛機票和火車票要提進項稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
請問由于業(yè)主單位沒按時撥付工程款,造成農(nóng)民工工資兩三個月一起發(fā)的情況,那么個稅要怎么付?疊加起來個稅不是很厲害的?因為現(xiàn)在開始農(nóng)民工也要全員申報了呀!如果說年底匯算清繳也不方便??!
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費減免稅款還是營業(yè)外收入政府補助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費還有明天的物業(yè)費怎么做賬
實在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
老師,總公司和分公司都是小規(guī)模,分公司收入超500萬,總公司會不會也會按一般納稅人核算
我們租賃公司給地質(zhì)局租車出野外,還提供駕駛員。駕駛員保險我公司出錢發(fā)票卻要寫地質(zhì)局,這部分支出該怎么處理。
老板微信把要發(fā)的工資轉(zhuǎn)給院長,讓院長一個一個微信發(fā)給員工,請問這個憑證要怎么做。票據(jù)要哪些
老師好,建筑公司收到自己項目的成本票借:工程施工-合同成本-xx項目應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本-工程施工成本-xx項目貸:工程施工-合同成本-xx項目 可以,這么處理嗎?
這樣也不現(xiàn)實啊,因為提前申報的話,工資是多少并不清楚呀,他們都是按農(nóng)民工專戶匯進來多少,工資就造多少的,并不是提前可以知道的。
你每個月農(nóng)民工少了多少天的班,每天按多少錢結(jié)算,包工頭或者是項目經(jīng)理是必須弄清的。這個是會有相關(guān)記錄的。
實際情況和這個對不起來的,比如這個月真實的農(nóng)民工工資是20萬,而業(yè)主撥付農(nóng)民工工資是按工程款一定的比例的,比如是25萬,所以拿出來的時候也要按25萬拿出來,不能有差額的呀
那就是需要財務與項目經(jīng)理核對明細。你說的撥款是撥款,實際支付是實際支付,這中間的差額需要交回來,或者是補付的。
現(xiàn)實操作中他們不可能每個月把工資表提前給我的,每次都是按專戶里多少造多少,要拿錢了才把工資單給我,而且農(nóng)民工流動性這么大,那全員申報不是很大的工作量了?
你想不申報無法在稅前列支工資費用。
以前他們都是按收入的千分之四去稅務大廳交個稅的
那就是到稅務局代開勞務費發(fā)票
可是現(xiàn)在聽說八月份開始要全員申報了,但實際操作起來肯定有困難,所以不知道怎么辦了。
本身綜合所得,就是需要全員進行申報的。
問題他們承包人不想支付個稅啊,如果專戶里農(nóng)民工工資是20萬,那么用這20萬里面的錢去支付個稅,合理么?
那是國家的政策,不是說承包人不想支付個稅,這個承包人不想支付個稅,這個是個人愿意,是個人的意思表示,不是法律強制的。稅是強強性的。
那如果專戶里農(nóng)民工工資是20萬,那么用這20萬里面的錢去支付個稅,合理么?還是另外支付
個稅是代扣代繳,不是企業(yè)承擔,是個人承擔個人所得稅
好的,麻煩老師能不能給個農(nóng)民工工資工資表的模板
我這兒沒有農(nóng)民工工資表的模板,你們應該有發(fā)放工資的模板就可以了。
我就是想知道個稅是體現(xiàn)在工資表上,還是他們承包人自己支付,謝謝。因為有家杭州的公司,每個人在造的有七八千,個稅沒體現(xiàn)在工資表上的,所以我有點納悶
?那是因為造工資表的人沒有扣個人所得稅。