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就是我進(jìn)庫存商品是按照經(jīng)辦人提供的入庫單還有對應(yīng)的發(fā)票錄入的,但是因為角分差的問題導(dǎo)致了我進(jìn)庫的庫存商品比實(shí)際發(fā)票開過來的少了1分錢,我無法分出來這1分錢是哪一個商品,我暫時放進(jìn)了庫存商品-系統(tǒng)差額 0.01。但是馬上年末了,我這個科目余額要怎么調(diào)平啊?

2021-12-10 19:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-10 19:45

你好 具體的那個產(chǎn)品的知道嗎

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快賬用戶5349 追問 2021-12-10 19:47

沒辦法區(qū)分,就是四舍五入導(dǎo)致的尾差

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齊紅老師 解答 2021-12-10 19:49

那你隨便放進(jìn)一個產(chǎn)品

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快賬用戶5349 追問 2021-12-10 19:52

那我年末核對該商品庫存余額的時候就會出現(xiàn)財務(wù)賬比erp庫存系統(tǒng)里多一分錢,這要怎么調(diào)?

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快賬用戶5349 追問 2021-12-10 19:56

還有就是發(fā)票不含稅價比入庫單分商品入庫少了一分錢的情況要怎么處理,因為erp系統(tǒng)小數(shù)點(diǎn)是4位保留兩位的,所以出現(xiàn)了加起來總和是與發(fā)票一致,但是分商品入庫后多出了1分錢,我該怎么入賬

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齊紅老師 解答 2021-12-10 20:06

借庫存商品a 貸庫存商品-系統(tǒng)差額 0.01 做這個

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你好 具體的那個產(chǎn)品的知道嗎
2021-12-10
您好,建議做個成本調(diào)整單,把余額直接調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本去。
2020-08-08
您好,不是,我們23年2月前的發(fā)票就不能抵扣的,拿到專票也不要價稅分離,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-01-23
你好 你這個差額要沖你的庫存商品比較合適的
2021-12-03
同學(xué)你好,建議沒有發(fā)票入庫的藥品,按你第二種方法,按暫估的先掛帳,借:庫存商品/中西藥,貸:應(yīng)付帳款-暫估款;
2021-01-30
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