同學(xué),你好,去稅務(wù)局把去年的稅補(bǔ)交了就可以了。
請(qǐng)問今年一月份稅務(wù)檢查被要求補(bǔ)交的稅在大廳申報(bào)的,當(dāng)時(shí)企業(yè)未開具發(fā)票,申報(bào)時(shí)也沒有做未開票收入,現(xiàn)在還能開發(fā)票嗎,開了發(fā)票在申報(bào)時(shí)怎么操作
去年收入已入賬,已申報(bào)增值稅,沒有開發(fā)票,今年補(bǔ)開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
19年的業(yè)務(wù)做了收入沒有開發(fā)票,沒有納稅申報(bào),今年可以開發(fā)票申報(bào)嗎
去年開收據(jù)入收入帳,當(dāng)時(shí)還沒有稅務(wù)登記,沒有納稅申報(bào),今年該收據(jù)換開了普票,請(qǐng)教怎樣帳務(wù)處理?v
小規(guī)模納稅人去年確認(rèn)了收入做了賬,沒申報(bào)增值稅,但申報(bào)了企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)開票申報(bào)增值稅可不可以
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
小規(guī)模納稅人從19年至今沒有超過限額也沒有交過稅費(fèi),補(bǔ)申報(bào)有沒有滯納金
肯定會(huì)有滯納金的,你要把去年和今年的全補(bǔ)交了才行。