你好 借? 費(fèi)用 貸營業(yè)外支出?
老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數(shù)據(jù)一致,啟動新賬賬套,提示損益類科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個(gè)月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ,沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目,直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好?
老師 損益類科目用錯(cuò)科目,本來是費(fèi)用,卻計(jì)入到了營業(yè)外支出 并且已經(jīng)結(jié)賬 那下個(gè)月需要做賬務(wù)處理調(diào)整嗎
老師,上月涉及到的損益類科目多記了費(fèi)用,并且上月已經(jīng)通過本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了,本月想再調(diào)減,是直接通過損益類科目紅沖,還是需要通過本年利潤科目來調(diào)整損益科目
請問老師,上年度有費(fèi)用記錯(cuò)科目了,就是把營業(yè)外支出的費(fèi)用計(jì)入到項(xiàng)目成本中去了,但是本年利潤數(shù)是不影響的,那么可以在本年度做分錄調(diào)整回來嗎?因?yàn)椴挥绊懤麧檾?shù),所以是不是不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
老師,2022年1月收到了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,當(dāng)時(shí)記賬為:借:銀行存款3000 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)返還3000 結(jié)轉(zhuǎn): 借:營業(yè)外收入-稅費(fèi)返還3000 貸:本年利潤 3000 當(dāng)前在做2022.12月份的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)1月份記賬用錯(cuò)了科目,應(yīng)該使用 其他收益 科目,該如何調(diào)整呢?(備注:記賬軟件中,其他收益科目需要手動結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤)
請問老師這個(gè)分錄該怎么列?
EBIT/EBIT-I-PD/(1-T) 為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?
老師,我想問問,經(jīng)濟(jì)法民事法律行為中,附條件跟附期限的法律行為,是指所有的法律行為,還是特指民事法律行為?
老師,這個(gè)答案選哪個(gè)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)跟個(gè)體工商,的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的嗎?跟有限責(zé)任公司
老師,處置固定資產(chǎn)用資產(chǎn)處置損益嗎?報(bào)廢用營業(yè)外收支嗎?
老師,你好,客戶TT付款,但是要求提單備注他們的信用證號,涉及首退稅,可以給他備注嗎?如果可以需要什么其他的輔助資料還是直接備注就行,不需要其他資料呢?盼復(fù),謝謝
老師你好,請問還本付息的貸款,下發(fā),與還款的分錄是什么樣子的呀
老師,我們給對方貨款了,他們不給開票這個(gè)怎么辦
個(gè)人在單位離職后,過了1年,又來單位入職,自然人電子稅務(wù)局,人員狀態(tài)從非正常,變?yōu)檎?,那任職受雇從業(yè)日期寫什么時(shí)間
因?yàn)橹耙呀?jīng)結(jié)賬了 損益類科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
你好? 這樣處理就對 不影響全年利潤?