那你11月沒有發(fā)放工資,就是0申報(bào)
老師我們是新公司,11月才正式上班,11月工資要到12月發(fā)放,那老師12月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是零申報(bào)還是按照11月實(shí)際工資申報(bào)呢
老師,我們公司11月剛成立,12月15號(hào)才發(fā)11月的工資,申報(bào)11月個(gè)稅的時(shí)候該按什么標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)啊
老師 公司11月成立,招聘員工的工資,在12月20號(hào)發(fā)放。請(qǐng)問,12月15號(hào)之前申報(bào)11月稅費(fèi)時(shí),個(gè)稅怎么申報(bào),可以0申報(bào)嗎?
老師好!10月26成立的小規(guī)模公司,剛才補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,填了入職時(shí)間為11月1號(hào),申報(bào)了11月份的個(gè)稅?,F(xiàn)系統(tǒng)提示逾期申報(bào)10月份的工資薪金所得稅。我本來就想只報(bào)一個(gè)人的稅,但入職又填了11月1號(hào),應(yīng)該怎么處理逾期申報(bào)問題?
剛接手一家公司,發(fā)現(xiàn)個(gè)稅申報(bào)不對(duì),1月的時(shí)候申報(bào)12月所屬期的個(gè)稅是拿12月工資申報(bào)的,應(yīng)該是申報(bào)11月工資才對(duì)的,我們是下個(gè)月15號(hào)發(fā)上個(gè)月工資的,這個(gè)我現(xiàn)在要怎么樣能調(diào)整對(duì)?。?/p>
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票時(shí)本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?