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您好老師 我第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,所以利潤總額是負(fù)40萬,現(xiàn)在第四季度我的利潤總額是根據(jù)會(huì)計(jì)利潤預(yù)繳所得稅 ,還是可以加上之前的負(fù)的40萬,填報(bào)表的時(shí)候

2021-12-10 10:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-10 10:46

你好,可以累計(jì)的,就是按年累計(jì)的利潤總額。

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快賬用戶8183 追問 2021-12-10 10:47

我知道是按照累計(jì)的,但是我報(bào)表申報(bào)的時(shí)候提前享受加計(jì)扣除,現(xiàn)在第四季度申報(bào)的時(shí)候 ,是不是那邊加計(jì)扣除也會(huì)在報(bào)表里面的

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齊紅老師 解答 2021-12-10 10:49

是的,這個(gè)也是累計(jì)的,你的收入是累計(jì)的,扣除也得是累計(jì)。

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快賬用戶8183 追問 2021-12-10 10:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-10 10:52

不用客氣工作愉快。

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你好,可以累計(jì)的,就是按年累計(jì)的利潤總額。
2021-12-10
你好,它都是根據(jù)年累計(jì)來算稅的。
2021-12-09
可以的,可以這么做的。
2023-12-09
之前具實(shí)填報(bào)表企業(yè)所得稅虧損系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是年度匯算清繳的時(shí)候操作的
2022-07-08
根據(jù)你之前填的表系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損,加計(jì)扣除是匯算清繳的時(shí)候做的
2022-07-11
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