試算平衡表的表格填法 一、試算平衡的具體內(nèi)容: 在借貸記賬法下,其內(nèi)容包括: 1、檢查每次會計分錄的借貸金額是否平衡; ? ?2、檢查總分類賬戶的借貸發(fā)生額是否平衡; ? ?3、檢查總分類賬戶的借貸余額是否平衡。 ? ?試算平衡公式 在借貸記賬法,試算平衡的基本公式是: ? ?(1)全部賬戶的借方期初余額合計數(shù)等于全部賬戶的貸方期初余額合計數(shù); (2)全部賬戶的借方發(fā)生額合計等于全部賬戶的貸方發(fā)生額合計; (3)全部賬戶的借方期末余額合計等于全部賬戶的貸方期末余額合計。 ? 試算平衡表 二、編制方法: 試算平衡表可以分為兩種,一種是將本期發(fā)生額和期末余額分別編制列表;另一種是將本期發(fā)生額和期末余額合并在一張表上進行試算平衡。 通過試算平衡表來檢查賬簿記錄是否正確并不是絕對的,從某種意義上講,如果借貸不平衡,就可以肯定賬戶的記錄或者是計算有錯誤,但是如果借貸平衡,我們也不能肯定賬戶記錄沒有錯誤,因為有些錯誤并不影響借貸雙方的平衡關(guān)系。如果在有關(guān)賬戶中重記或漏記某項經(jīng)濟業(yè)務(wù),或者將經(jīng)濟業(yè)務(wù)的借貸方向記反,我們就不一定能通過試算平衡發(fā)現(xiàn)錯誤。 ? ?大家對課本上的表格是不是有所畏懼呢?下面談一下相關(guān)的做法: 注冊會計師和被審計單位根據(jù)草稿先進行討論,然后將被審計單位同意調(diào)整的錯報調(diào)整分錄計入賬項調(diào)整分錄匯總表,將被審計單位同意調(diào)整的重分類調(diào)整分錄計入重分類調(diào)整分錄匯總表中;對于被審計單位不同意調(diào)整的分錄和不用建議調(diào)整的分錄計入尚未更正錯報匯總表中;然后根據(jù)“調(diào)整分錄匯總表和重分類調(diào)整分錄匯總表填入表”填入資產(chǎn)負債表試算平衡表和利潤表試算平衡工作底稿中,就是根據(jù)被審計單位同意調(diào)整的事項填入試算平衡表中。 ? 三、現(xiàn)時大多單位采用軟件記賬,可以自動生成平衡關(guān)系并自動核對。不用人工編制。
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
老師生產(chǎn)成本要不要編進資產(chǎn)負債表中
你好 有 的? 記在存貨里的??
為什么呢
報表存貨包括生產(chǎn)成本?
那如果生產(chǎn)成本在貸方呢
是不是相當于減去生產(chǎn)成本的貸方余額
貸方余額說明你結(jié)轉(zhuǎn)多了。把結(jié)轉(zhuǎn)多的紅沖了。
出現(xiàn)貸方余額是錯誤的。
?那怎么辦
老師幫忙看一下這個生產(chǎn)成本的總賬
去看生產(chǎn)成本這個明細賬。要是結(jié)轉(zhuǎn)多了就紅沖。
這個生產(chǎn)成本沒給明細賬
沒有明細賬,那沒有發(fā)調(diào)整。。找一下做帳的人。
?這是學(xué)校老師給的題目
老師幫我看看這個圖
生產(chǎn)成本貸方余額,這個老師沒有明細,沒有原因沒法給你調(diào)整。
所以這個是屬于題目不完整
做題就按題目已知條件做就可以了。
如果像你說的生產(chǎn)成本余額在貸方,這個就不正確。